Unter bestimmten Umständen müssen sich Onlinehändler, die grenzübergreifend aktiv sind, in weiteren Ländern um Umsatzsteuernummern (UST ID/USt.-IdNr) kümmern. Die Lagerung von Waren und das Erreichen eines jährlichen Grenzwertes sind die beiden häufigsten Gründe dafür. In diesem erklären wir dir alle Sachverhalte rund um die Umsatzsteuernummer Dänemark.
Antonia Klatt
Last Updated on 7 October 2021
Umsatzsteuernummer in Dänemark
Selbstverständlich gilt in Dänemark das europäische (Umsatz-)Steuerrecht. Dementsprechend müssen sich Onlinehändler auch dort registrieren, sobald die jährliche Lieferschwelle für den Fernabsatz erreicht wird oder wenn Waren in Dänemark gelagert werden.
Bezeichnungen der USt.-IdNr. in Dänemark
Die Umsatzsteuernummer (USt.-IdNr.) wird in Dänemark Momsreistreringsnummer (SE-Nr.) genannt.
Aufbau der dänischen Umsatzsteuernummer
Die USt.-IdNr. in Dänemark setzt sich, so wie in den meisten Mitgliedsstaaten der europäischen Union, aus dem Länderkürzel und einer Reihe von Ziffern zusammen.
Konkret bedeutet das für Dänemark “DK”, gefolgt von 8 Ziffern:
Beispiel: DK12345678
Wann muss ein Onlinehändler in Dänemark eine solche Steuernummer beantragen?
Wie bereits kurz erwähnt, sind es vor allem die Lagerung und das Erreichen der Umsatzsteuer-Lieferschwelle, die Umsatzsteuerpflichten auslösen und Registrierungen und Follow-up-Arbeiten erforderlich machen.
Grund 1: Warenlagerung in Dänemark
Das Lagern von Ware, auch beispielsweise in Amazon’s Warenlagern, führt in Europa immer zur Umsatzsteuerpflicht. In Dänemark gibt es zwar derzeit keine Amazon Warehouses, trotzdem gilt: Wer online verkauft und seine Waren in Dänemark lagert, der muss sich in Dänemark auch um eine Umsatzsteuernummer kümmern.
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Grund 2: Das Erreichen der EU-übergreifenden Lieferschwelle
Neben der Warenlagerung ist das Erreichen der Lieferschwelle wohl der am öftesten auftretende Grund für eine steuerliche Registrierung. Bis dato hatte jeder Mitgliedsstaat einen eigenen Grenzwert für Importe via Fernhandel (z.B. Onlineversand) festgelegt. Wurde dieser Überschritten, dann musste man sich im jeweiligen Land umsatzsteuerlich registrieren, Voranmeldungen und Steuererklärungen einreichen, etc. Die Lieferschwelle in Dänemark betrug 280.000 Dänische Kronen (DKK), also ca. 37.600 €.
Diese länderspezifischen Grenzen wurden im Juli 2021 abgeschafft und durch eine EU-übergreifend geltende Lieferschwelle von 10.000€ ersetzt. Werden innerhalb eines Kalenderjahres z.B. von Deutschland Waren nach Dänemark, Schweden, und die Niederlande verkauft, die einen Gesamtwert von 10.000€ übersteigen, dann muss sich der in Deutschland registrierte Händler zusätzlich in Dänemark, Schweden, und den Niederlanden um eine UST ID kümmern und der Ort der Besteuerung wechselt somit auch. Dabei ist es unerheblich ob nur 1€ oder aber der Großteil des Umsatzes in Schweden gemacht wurden. Die einzige Ausnahme dieser Regelung ist eine Registrierung für den One-Stop-Shop.
UST ID in Dänemark beantragen – Ablauf
Wer in Dänemark eine VAT Nummer beantragen möchte, der muss sich an das dänische Gewerbeamt wenden. Das muss mindestens acht Tage vor Beginn der Wirtschaftstätigkeit geschehen und es müssen eine Reihe von Unterlagen mitgeschickt werden:
- Antragsformular >>Zum Formular<<
- Nachweis der Umsatzsteuernummer im Herkunftsland
- Kopie des Passes
- Unbedenklichkeitsbescheinigung des FA im Herkunftsland
All diese Unterlagen gehen dann an die dänische Wirtschaftsbehörde:
- Erhvervsstyrelsen
- Langelinie Alle 17
- 2100 København
Mit der Registrierung fallen in Zukunft zwangsläufig weitere Aufgaben an. Diese Aufgaben umfassen u.a. das Einreichen von Umsatzsteuervoranmeldungen, Intratat-Berichte, Steuererkärung, etc. im Grund genommen alles, was für die Abführung der Umsatzsteuer in Dänemark mitschwingt.

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Namen aller VAT Nummern innerhalb der EU
Ländercodes | USt.-IdNr. in der Landessprache | |
UST ID Belgien | BE | Numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée (Nr. TVA/BTW-Nummer) |
UST ID Bulgarien | BG | Dank dobawena stoinost DDS (DDS) |
UST ID Dänemark | DK | Momreistreringsnummer (SE-Nr.) |
UST ID Deutschland | DE | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt.-IdNr.) |
UST ID Estland | EE | Käibemaksukohustuslase registreerimisnumber (KMKR-number) |
UST ID Finnland | FI | Arvonlisâverorekisterointinumero (ALV-NRO) |
UST ID Frankreich | FR | TVA intracommunautaire (ID. TVA) |
UST ID Griechenland | GR | Arithmós Phorologikoú Mētrṓou (ΑΦΜ) |
UST ID Italien | IT | Numero Partita I.V.A. (P. IVA9 |
UST ID Irland | IE | Value added tax identification number (VAT Nr.) |
UST ID Kroatien | HR | PDV (Porez na dodanu vrijednost) identifikacijski broj (PDV ID broj) |
UST ID Lettland | LV | Pievienotāsvērtības nodokļa reģistrācijas numurs (PVN reģistrācijas numurs) |
UST ID Litauen | LT | Pridetines vertes mo-kescio moketojo kodas (PVM moketojo kodas) |
UST ID Luxemburg | LU | Numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée (IBLC Nr.) |
UST ID Malta | MT | Value added tax identification number (VAT No.) |
UST ID Niederlande | NL | BTW-identificatienummer (BTW-nummer) |
UST ID Österreich | AT | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (UID Nr.) |
UST ID Polen | PL | Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) |
UST ID Portugal | PT | Numero de identificaçao fiscal (NIPC) |
UST ID Rumänien | RO | Cod Unic Identificare (CUI) |
UST ID Schweden | SW | Momsnummer (MomsNr.) |
UST ID Slowenien | SI | Davčna številka (ID st. za DDV) |
UST ID Slowakei | SK | Identifikačné číslo pre daň (IČ DPH) |
UST ID Spanien | ES | El número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Anadido (N. IVA) |
UST ID Tschechien | CZ | Danove identifikacni cislo (DIC) |
UST ID Ungarn | HU | Közösségi adószám |
UST ID Zypern | CY | Foros prostithemenis axias (FPA) |
UST ID Vereinigtes Königreich | GB | Value-Added-Tax Registration Number (VAT Nr.) |