{"id":69374,"date":"2021-12-21T11:55:19","date_gmt":"2021-12-21T10:55:19","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.hellotax.com\/blog\/?p=69374"},"modified":"2024-01-25T13:25:19","modified_gmt":"2024-01-25T12:25:19","slug":"one-stop-shop-amazon-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hellotax.com\/blog\/one-stop-shop-amazon-2\/","title":{"rendered":"Amazon und One Stop Shop: Ver\u00e4nderungen f\u00fcr Seller, FBA H\u00e4ndler, und mehr"},"content":{"rendered":"\n<p>Der OSS gilt als Vereinfachung der umsatzsteuerlichen Pflichten f\u00fcr Online H\u00e4ndler. Das ist allerdings nicht immer der Fall. Gerade f\u00fcr Amazon und FBA Seller ist eine One-Stop-Shop Registrierung nicht immer lohnend. Mehr dazu erf\u00e4hrst du im folgenden Artikel.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"536\" src=\"https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/storing-costs-change-in-DE-PL-CZ-1024x536.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-68616\" srcset=\"https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/storing-costs-change-in-DE-PL-CZ-1024x536.jpeg 1024w, https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/storing-costs-change-in-DE-PL-CZ-300x157.jpeg 300w, https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/storing-costs-change-in-DE-PL-CZ-768x402.jpeg 768w, https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/storing-costs-change-in-DE-PL-CZ.jpeg 1200w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-was-hat-der-one-stop-shop-mit-amazon-zu-tun\">Was hat der One Stop Shop mit Amazon zu tun?<\/h2>\n\n\n\n<p>Der <a href=\"https:\/\/hellotax.com\/blog\/de\/one-stop-shop\/\">One-Stop-Shop<\/a> ist Teil ein neuen Pakets an <a href=\"https:\/\/hellotax.com\/blog\/one-stop-shop-germany\">Umsatzsteuer-Regulierungen in der EU<\/a>, die im Juli 2021 eingef\u00fchrt wurden. Der Weg zur Umsatzsteuer-Konformit\u00e4t wird durch OSS f\u00fcr die meisten Online H\u00e4ndler stark ver\u00e4ndern. Das gilt auch f\u00fcr Amazon Seller.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Der One-Stop-Shop ver\u00e4ndert den Ort, an dem die Umsatzsteuer abgef\u00fchrt wird \u2013 basierend auf dem Ort des Verkaufs und dem Ort der Lieferung. Er gilt grunds\u00e4tzlich nur f\u00fcr Verk\u00e4ufe an Privatkunden, also B2C Transaktionen, innerhalb Europas, sogenannten innergemeinschaftlichen Fernverk\u00e4ufen. Die Normen des neuen Umsatzsteuer-Pakets haben dabei vor allem EInfluss auf die folgenden Aspekte:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Lieferschwellen in der EU<\/li><li>Besteuerung der im B2C Fernabsatz verkauften Waren<\/li><li>Pflicht zur Umsatzsteuerregistrierung&nbsp;<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-welche-veranderungen-zieht-der-one-stop-shop-fur-amazon-handler-nach-sich\">Welche Ver\u00e4nderungen zieht der One-Stop-Shop f\u00fcr Amazon H\u00e4ndler nach sich?<\/h2>\n\n\n\n<p>Die rechtliche Lage f\u00fcr Amazon H\u00e4ndler, bisher und seit Einf\u00fchrung des One Stop Shops, entspricht in gro\u00dfen Teilen der anderer Online H\u00e4ndler, die \u00fcber ihre eigenen Websites Produkte verkaufen. Bisher mussten Amazon Seller folgende umsatzsteuerliche Punkte beachten:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Eine <a href=\"https:\/\/hellotax.com\/de\/umsatzsteuerregistrierung\/\">Umsatzsteuerregistrierung<\/a> musste im Heimatland vorliegen .<\/li><li>Umsatzsteuerregistrierungen mussten in L\u00e4ndern vorliegen, in denen die landesspezifischen Lieferschwellen \u00fcberschritten wurden.<\/li><li>Landesspezifische Lieferschwellen, in der Regel 35.000\u20ac oder 100.000\u20ac, wurden durch B2C Verk\u00e4ufe in diesjeniges Land \u00fcberschritten.<\/li><li>In allen L\u00e4ndern, in denen USt.-Registrierungen vorlagen, mussten Umsatzsteuervoranmeldungen eingereicht werden.<\/li><li>In diesen L\u00e4ndern musste dann auch gesondert die Umsatzsteuer abgef\u00fchrt werden.<\/li><li>All Lieferungen nach <a href=\"https:\/\/hellotax.com\/blog\/de\/steuer\/lieferschwellen-eu\/\">\u00dcberschreitung einer Lieferschwelle<\/a> mussten mit dem landesspezifischen Umsatzsteuers\u00e4tzen belegt werden, alle Lieferungen vor \u00dcberschreitung der Lieferschwellen wurden als heimische Verk\u00e4ufe behandelt.&nbsp;<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Die heimischen Lieferungen betrifft der OSS nicht. Das neue Regelwerk hat nur Einfluss auf grenz\u00fcberschreitende Verk\u00e4ufe und Lieferungen. Im Zuge der One Stop Shop Einf\u00fchrung wurden auch die Lieferschwellen abgeschafft und durch eine EU-weite Grenze von 10.000\u20ac ersetzt. Sobald diese Schwelle durch Lieferungen in alle EU-Ausl\u00e4nder gesammelt erreicht wird, muss in allen L\u00e4ndern, in die verkauft wird, eine Umsatzsteuerregistrierung vorgenommen werden. Viele Amazon H\u00e4ndler m\u00fcssten sich durch diesen geringeren Schwellenwert also in vielen mehr und allgemein auch schneller registrieren.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Stattdessen k\u00f6nnen sich <a href=\"https:\/\/hellotax.com\/blog\/de\/amazon\/fba\/\">Amazon FBA<\/a> H\u00e4ndler aber auch f\u00fcr den OSS registrieren. In diesem Fall entf\u00e4llt die Lieferschwelle komplett und es gelten folgende Regeln:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Eine Umsatzsteuerregistrierung muss im Heimatland vorliegen .<\/li><li>Alle Lieferungen im Inland werden wie gehabt in einer inl\u00e4ndischen Umsatzsteuervoranmeldung aufgef\u00fchrt.&nbsp;<\/li><li>Im Heimatland, oder im Falle von Nicht-EU Firmen in einem EU-Staat nach Wahl, muss eine <a href=\"https:\/\/hellotax.com\/blog\/de\/one-stop-shop-anmeldung\/\">One Stop Shop Anmeldung<\/a> vorliegen.<\/li><li>Alle grenz\u00fcberschreitenden Lieferungen in ein EU-Ausland werden sortiert aber gesammelt in einer OSS-Meldung im Heimatland aufgef\u00fchrt.&nbsp;<\/li><li>Alle Umsatzsteuerschulden werden gesammelt im Land der <a href=\"https:\/\/hellotax.com\/de\/one-stop-shop\/\">One Stop Shop Registrierung <\/a>abgef\u00fchrt.&nbsp;<\/li><li>Ab dem ersten Verkauf m\u00fcssen die Umsatzsteuers\u00e4tze des Lieferlandes angewendet werden.&nbsp;<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Amazon H\u00e4ndler ben\u00f6tigen also im Grunde nur noch eine einzige USt.-Registrierung und eine OSS-Registrierung. Im Gegenzug m\u00fcssen allerdings verschiedene Umsatzsteuers\u00e4tze angewendet werden \u2013 eine starke Komplikation f\u00fcr diejenigen Amazon Seller, die Produkte aus mehreren Nischen oder Produktkategorien verkaufen, auf die auch landesspezifische reduzierte Steuers\u00e4tze anwendbar sind. Eine weitere Komplikation f\u00fcr Amazon H\u00e4ndler mit OSS-Registrierung ergibt sich durch die gro\u00dfe Ausnahme des One-Stop-Shops: der Lagerung im Ausland.<\/p>\n\n\n<div class=\"cta-shortcode cta-shortcode-normal \"><div class=\"cta-image\"><figure><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Samer.jpg\" alt=\"\"><\/figure><\/div><div class=\"cta-content\"><h3 class=\"font600\">Kostenlose Beratung buchen<\/h3><p>Unsere Mehrwertsteuer-Experten helfen Ihnen gerne weiter. Buchen Sie noch heute eine kostenlose Beratung!<\/p>\n<div class=\"button-container\"><a href=\"https:\/\/hellotax.com\/contact-us?button=blog\" class=\"button button-secondary uppercase\">Beratung buchen<\/a><\/div><\/div><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-welche-oss-regeln-gelten-fur-fba-handler\">Welche OSS-Regeln gelten f\u00fcr FBA H\u00e4ndler?<\/h2>\n\n\n\n<p>F\u00fcr Amazon H\u00e4ndler, die an einem Fulfilled-by-Amazon Program teilnehmen, stellt der One-Stop-Shop eine gr\u00f6\u00dfere H\u00fcrde dar. Amazon H\u00e4ndler stimmen bei der Teilnahme an einem FBA Programm der Lagerung ihrer Waren in einer Vielzahl an L\u00e4ndern zu, im Zuge des <a href=\"https:\/\/hellotax.com\/blog\/de\/amazon\/fba\/europa\/pan-eu\/\">PAN-EU<\/a> Programms k\u00f6nnen Produkte beispielsweise in England, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Polen und der Tschechischen Republik gelagert werden.<\/p>\n\n\n\n<p>Leider stellt die Lagerung im Ausland eine Ausnahme des One-Stop-Shop Systems dar. Daher m\u00fcsse sich Amazon H\u00e4ndler, die FBA und den OSS nutzen, noch immer in allen Lager-L\u00e4ndern f\u00fcr die Umsatzsteuer registrieren. Nat\u00fcrlich wissen FBA Seller nicht immer genau, in welchen Staaten ihre Produkte derzeit auf Lager sind. Deshalb ist eine USt.-Registrierung trotz einer bestehenden OSS-Registrierung von Beginn der FBA-Nutzung in allen L\u00e4ndern n\u00f6tig, die Teil des jeweiligen Programms sind.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Mit den Umsatzsteuerregistrierungen kommen bekannte Pflichten auf Amazon H\u00e4ndler zu, wie auch die Einreichung von regelm\u00e4\u00dfigen Umsatzsteuervoranmeldungen. Hier ist Vorsicht geboten. Denn nicht alle Lieferungen aus ausl\u00e4ndischen Lagerh\u00e4usern werden \u00fcber lokale Voranmeldungen abgewickelt, genauso wenig wie sie alle in einer <a href=\"https:\/\/hellotax.com\/de\/oss-meldungen\/\">OSS-Meldung <\/a>auftauchen. Jeder Kombination aus Lagerland und Lieferland muss beachtet werden. Aus ihnen geht hervor, in welcher Meldung die Transaktion Einzug findet, an wen die Umsatzsteuerschuld bezahlt wird, und welche Umsatzsteuers\u00e4tze genutzt werden m\u00fcssen.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>F\u00fcr Amazon H\u00e4ndler gelten also die Regeln des One Stop Shops, die besagen, dass grenz\u00fcberschreitende Lieferungen \u00fcber OSS abgewickelt werden, sowie die Regeln der allgemeinen lokalen Umsatzsteuererkl\u00e4rungen, die besagen, dass Lieferungen aus dem Ausland dort umsatzsteuerlich abgewickelt werden.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Beispiel: Am einfachsten kann das Regelwerk an einem Beispiel dargestellt werden. Ein deutscher Amazon FBA H\u00e4ndler hat sich f\u00fcr den One-Stop-Shop angemeldet. Er lagert au\u00dferdem im Rahmen von FBA-Programm Produkte in Polen, und Tschechien.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Verk\u00e4ufe von Deutschland nach Polen, und Tschechien werden in der OSS-Meldung in Deutschland gemeldet. Die jeweiligen ausl\u00e4ndischen Umsatzsteuers\u00e4tze werden angewendet und die gesamte Umsatzsteuerschuld wird gesammelt in Deutschland im Rahmen des OSS-Programs bezahlt.&nbsp;<\/li><li>Durch die Nutzung von OSS sind keine Lieferschwellen anwendbar. Weiterhin sind in Polen, und Tschechien Umsatzsteuer-Identifikationsnummern und die Einreichung von Umsatzsteuervoranmeldungen n\u00f6tig.&nbsp;<\/li><li>Verk\u00e4ufe von Lagern in Polen an polnische Kunden werden in Polen abgewickelt. Die polnischen Umsatzsteuers\u00e4tze werden angewendet und die Umsatzsteuerschuld f\u00fcr diese Transaktionen wird nach Einreichung einer polnischen Voranmeldung in Polen bezahlt.&nbsp;<\/li><li>Verk\u00e4ufe von Lagern in Polen an tschechische Kunden werden \u00fcber den One Stop Shop abgewickelt. Hier werden tschechische Umsatzsteuers\u00e4tze angewendet und die Umsatzsteuerschuld f\u00fcr diese Transaktionen wird via Deutschland gezahlt. Au\u00dferdem finden sich diese Verk\u00e4ufe in der <a href=\"https:\/\/hellotax.com\/de\/oss-meldungen\/\">One-Stop-Shop Meldung<\/a> wieder.&nbsp;<\/li><li>Verk\u00e4ufe von Lagern in Polen an deutsche Kunden werden auch \u00fcber die OSS-Meldung abgewickelt, obwohl Deutschland das Heimatland des FBA H\u00e4ndlers ist. Es werden deutsche Umsatzsteuers\u00e4tze angewendet und die Umsatzsteuerschuld f\u00fcr diese Transaktionen wird direkt an Deutschland gezahlt.&nbsp;Allerdings im Rahmen der OSS-Zahlung, da die Lieferung Grenzen \u00fcberschreitet.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Auf unserem Blog erf\u00e4hrst du mehr zum <a href=\"https:\/\/hellotax.com\/blog\/de\/one-stop-shop-deutschland\">One-Stop-Shop in Deutschland<\/a>. <\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-amazon-und-fba-business-one-stop-shop-oder-nicht\">Amazon und FBA Business: One-Stop-Shop oder nicht?<\/h2>\n\n\n\n<p>Wie klar geworden ist, kann die Teilnahme am OSS-Programm das Leben von Online-H\u00e4ndlern vereinfachen oder aber auch verkomplizieren. F\u00fcr reine Amazon H\u00e4ndler ist der One Stop Shop meist zu empfehlen. Da die Lieferschwellen zusammengefasst und gesenkt wurden, ersparen sich Amazon Seller, die nur aus dem Heimatland versenden, mit der Teilnahme am OSS einiges an administrativen Aufwand. Es muss allerdings auf die Anwendung der korrekten Umsatzsteuers\u00e4tze geachtet werden.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Auf der anderen Seite ist der One-Stop-Shop f\u00fcr FBA Seller nicht immer lohnend. Die Kalkulation und Aufteilung der Transaktionen kostet viel Zeit. In einigen F\u00e4llen ist es f\u00fcr Amazon FBA H\u00e4ndler besser, sich nicht f\u00fcr den One Stop Shop zu registrieren und stattdessen Verk\u00e4ufe \u00fcber die vorliegenden lokalen Umsatzsteuerregistrierungen abzuwickeln. Auf unserem Blog haben wir einige detaillierte <a href=\"https:\/\/hellotax.com\/blog\/de\/one-stop-shop-beispiele\/\">One Stop Shop Beispiele<\/a> f\u00fcr dich durchgerechnet.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Zuletzt sollte angemerkt werden, dass sich die Situation des <a href=\"https:\/\/hellotax.com\/blog\/de\/one-stop-shop-kleinunternehmer\/\">One Stop Shops f\u00fcr Kleinunternehmer<\/a> noch einmal anders darstellt. Da sie die Lieferschwelle eventuell nicht \u00fcberschreiten, kann \u2013 je nach lokalen Umsatzsteuers\u00e4tzen \u2013 eine Registrierung f\u00fcr den OSS sogar nachteilig sein.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-technische-losung-fur-amazon-fba-handler-mit-oss-registrierung\">Technische L\u00f6sung f\u00fcr Amazon FBA H\u00e4ndler mit OSS-Registrierung<\/h2>\n\n\n\n<p>Viele Amazon Seller mit OSS Registrierungen stehen dank der neuen Regelungen vor einer gro\u00dfen Aufgabe: Sie m\u00fcssen von nun an dank der neuen EU-weiten Lieferschwelle bei jeder Transaktion die lokalen Umsatzsteuers\u00e4tze ber\u00fccksichtigen. Amazon H\u00e4ndler, die gleichzeitig OSS und FBA-Programme nutzen, m\u00fcssen eine weitere H\u00fcrde \u00fcberwinden: Die Sortierung und Kalkulation der Transaktionen.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>F\u00fcr beide Seller bietet hellotax die optimale L\u00f6sung. Unsere selbst-entwickelte OSS-Software sortiert alle Transaktionen, erkennt Umsatzsteuers\u00e4tze automatisch, und stellt eigenst\u00e4ndig OSS-Meldungen zusammen, die gesondert die Lager- und Lieferland Kombinationen enthalten und daher sofort eingereicht werden k\u00f6nnen. Weiterhin kann unser hellotax Team aus Steuerberatern und lokalen Experten sich auch um die <a href=\"https:\/\/hellotax.com\/de\/one-stop-shop\/\">One Stop Shop Registrierung<\/a> und auch die <a href=\"https:\/\/hellotax.com\/blog\/de\/one-stop-shop-meldung-einreichen\/\">Einreichung<\/a> von <a href=\"https:\/\/hellotax.com\/de\/oss-meldungen\/\">OSS-Meldungen<\/a> k\u00fcmmern. Kontaktiere uns noch heute, bespreche deine Optionen mit uns und erfahre mehr \u00fcber unsere Angebote.&nbsp;<\/p>\n\n\n<div class=\"cta-shortcode cta-shortcode-normal \"><div class=\"cta-image\"><figure><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Samer.jpg\" alt=\"\"><\/figure><\/div><div class=\"cta-content\"><h3 class=\"font600\">Kostenlose Beratung buchen<\/h3><p>Unsere Mehrwertsteuer-Experten helfen Ihnen gerne weiter. Buchen Sie noch heute eine kostenlose Beratung!<\/p>\n<div class=\"button-container\"><a href=\"https:\/\/hellotax.com\/contact-us?button=blog\" class=\"button button-secondary uppercase\">Beratung buchen<\/a><\/div><\/div><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-frequently-asked-questions\">Frequently Asked Questions<\/h2>\n\n\n<div id=\"rank-math-faq\" class=\"rank-math-block\">\n<div class=\"rank-math-list \">\n<div id=\"faq-question-681ba61d14c64\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question \">Kann ich den One Stop Shop als Amazon H\u00e4ndler nutzen?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer \">\n\n<p>Ja, der One Stop Shop steht grunds\u00e4tzlich allen H\u00e4ndlern offen. Die Anmeldung erfolgt auf freiwilliger Basis. Nach erfolgreicher Registrierung bist du allerdings verpflichtet, 2 Jahre am OSS teilzunehmen, bevor du dich wieder abmelden kannst.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-681ba61d14c66\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question \">Welche Vorteile habe ich mit OSS als Amazon H\u00e4ndler?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer \">\n\n<p>Seit der Abschaffung der landesspezifischen Lieferschwellen fallen lokale Umsatzsteuer Registrierungen und steuerliche Pflichten h\u00e4ufiger und schneller an. Hier schafft der OSS Abhilfe. Grunds\u00e4tzlich k\u00f6nnen alle Transaktionen \u00fcber das Heimatland abgewickelt werden.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-681ba61d14c67\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question \">Was passiert beim One-Stop-Shop mit dem Amazon Lager?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer \">\n\n<p>Die Lagerung von Waren im Ausland ist die einzige Ausnahme des OSS. Sobald Produkte im Ausland gelagert werden, beispielsweise im Rahmen des PAN-EU Programs von Amazon musst du dich in den Lagerl\u00e4ndern zwingend f\u00fcr die Umsatzsteuer registrieren. Diese vorliegenden Registrierungen und folgenden Pflichten erh\u00f6hen dann den administrativen Aufwand bei der Einreichung von Voranmeldungen und OSS-Meldungen.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-681ba61d14c68\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question \">Lohnt sich der One Stop Shop f\u00fcr Amazon H\u00e4ndler?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer \">\n\n<p>Ob sich der OSS f\u00fcr Amazon und FBA Seller lohnt, h\u00e4ngt vom FBA-Programm und damit der Anzahl der Lagerl\u00e4ndern, sowie vom Umsatz des Sellers ab. Mehr Informationen dazu findest du auf unserem Blog.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Der OSS gilt als Vereinfachung der umsatzsteuerlichen Pflichten f\u00fcr Online H\u00e4ndler. 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