{"id":69890,"date":"2022-03-15T15:39:28","date_gmt":"2022-03-15T14:39:28","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.hellotax.com\/blog\/?page_id=69890"},"modified":"2022-05-04T07:35:59","modified_gmt":"2022-05-04T05:35:59","slug":"spanien","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hellotax.com\/blog\/steuer\/voranmeldungen\/spanien","title":{"rendered":"Umsatzsteuervoranmeldung Spanien"},"content":{"rendered":"\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Lagerst du Produkte und Waren in Spanien?<\/strong><\/li><li><strong>Verkaufst du Produkte und Waren an spanische Kunden?<\/strong><\/li><li><strong>Versendest du deine Waren durch ein Fulfillment Program?<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"536\" src=\"https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/vat-spain-1024x536.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-64951\" srcset=\"https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/vat-spain-1024x536.jpg 1024w, https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/vat-spain-300x157.jpg 300w, https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/vat-spain-768x402.jpg 768w, https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/vat-spain.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>In diesen F\u00e4llen solltest du dich&nbsp;<strong>umsatzsteuerlich registrieren<\/strong>&nbsp;und danach damit beginnen, regelm\u00e4\u00dfig&nbsp;<strong>Umsatzsteuervoranmeldungen in Spanien<\/strong>&nbsp;einzureichen. Dabei kann dir das hellotax Team helfen, die dir bei allen anfallen Umsatzsteuer-Aufgaben zu Seite stehen. Wir unterst\u00fctzen dich bei der Registrierung, der UVa Einreichung und der Kommunikation mit den spanischen Beh\u00f6rden.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-wann-muss-ich-in-spanien-umsatzsteuervoranmeldungen-einreichen\">Wann muss ich&nbsp;<strong>in Spanien Umsatzsteuervoranmeldungen&nbsp;<\/strong>einreichen?<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"elementor-tab-title-8171\">1. Du \u00fcberschreitest die EU-weite Lieferschwelle des Versandhandels<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Umsatzsteuervoranmeldungen in den L\u00e4ndern, in denen Fernabsatzgesch\u00e4fte get\u00e4tgit werde, sind notwendig sobald der Nettoumsatz durch Versandhandel die EU-weite Lieferschwelle von 10.000 \u20ac \u00fcberschreitet.<\/li><li>F\u00fcr den Fall, dass du mehr verkaufst, musst du dich in allen L\u00e4ndern f\u00fcr die Umsatzsteuer registrieren und Steuererkl\u00e4rungen und Voranmeldungen einreichen.<\/li><li>Wenn du jedoch am OSS-Programm teilnimmst und nur verkaufst, nicht aber in Spanien lagerst, gilt diese Regel nicht (siehe unten).<\/li><\/ul>\n\n\n<div class=\"cta-shortcode cta-shortcode-2-cols\"><div class=\"cta-content\"><div class=\"left-col\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Spanien.png\"><div class=\"texts\"><h3 class=\"font600\">USt-Nummer in Spanien registrieren<\/h3><div class=\"button-container\"><a href=\"https:\/\/hellotax.com\/contact-us\/\" class=\"more-link\">Kostenlose Beratung <i>\u2192<\/i><\/a><\/div><\/div><\/div><div class=\"right-col\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Spanien.png\"><div class=\"texts\"><h3 class=\"font600\">USt-Voranmeldung in Spanien einreichen<\/h3><div class=\"button-container\"><a href=\"https:\/\/hellotax.com\/contact-us\/\" class=\"more-link\">Kostenlose Beratung <i>\u2192<\/i><\/a><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"536\" src=\"https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Storage_ES-1-1024x536.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-69789\" srcset=\"https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Storage_ES-1-1024x536.jpg 1024w, https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Storage_ES-1-300x157.jpg 300w, https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Storage_ES-1-768x402.jpg 768w, https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Storage_ES-1.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"elementor-tab-title-8172\">2. Deine Waren werden in Spanien gelagert<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Ein weiterer Grund, der zur Steuerpflicht f\u00fchrt, ist die Lagerung von Waren in einem Land.<\/li><li>In diesem Fall musst du dich f\u00fcr die Umsatzsteuer registrieren und auch mit der Einreichung von Umsatzsteuervoranmeldungen beginnen.<\/li><li>Dies gilt nicht nur f\u00fcr die unabh\u00e4ngige Lagerung, sondern auch f\u00fcr die Lagerung durch ein Fulfillment-Programm oder durch einen Fulfillment-Anbieter, der \u00fcber Lager in Spanien verf\u00fcgt.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"536\" src=\"https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Storage_ES-1024x536.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-69760\" srcset=\"https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Storage_ES-1024x536.jpg 1024w, https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Storage_ES-300x157.jpg 300w, https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Storage_ES-768x402.jpg 768w, https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Storage_ES.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"elementor-tab-title-8173\">3. Du nimmst an einem FBA-Programm (Fulfilled-by-Amazon) teil<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Wenn du an einem FBA-Programm teilnimmst ist Amazon dazu erm\u00e4chtigt, deine Waren je nach Programm in einer Vielzahl an L\u00e4ndern zu lagern.<\/li><li>Im Rahmen des PAN-EU-Programms werden Waren beispielsweise in mehreren westeurop\u00e4ischen L\u00e4ndern gelagert, darunter Spanien, Frankreich und Italien.<\/li><li>Wenn du an einem Programm teilnimmst, musst du dich in allen teilnehmenden L\u00e4ndern umsatzsteuerlich registrieren, da deine Waren dort m\u00f6glicherweise gelagert werden.<\/li><li>Jeder Verkauf aus einem Lager in Spanien an spanische Kunden \u00fcber Amazon muss dann in Spanien deklariert werden und es m\u00fcssten dort Umsatzsteuervoranmeldungen eingereicht werden.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"536\" src=\"https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Storage_01-1024x536.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-69732\" srcset=\"https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Storage_01-1024x536.jpg 1024w, https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Storage_01-300x157.jpg 300w, https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Storage_01-768x402.jpg 768w, https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Storage_01.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Du verkaufst im gro\u00dfen Stil oder lagerst Waren in Spanien?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Dann musst du in Spanien Umsatzsteuervoranmeldungen einreichen. Du musst dich auch f\u00fcr die Umsatzsteuer registrieren. Aber kein Grund zur Sorge! Kontaktiere uns einfach und wir k\u00fcmmern uns um deine Umsatzsteuerregistrierung und UVa. Auf diese Weise kannst du dich weiterhin auf deine Gesch\u00e4fte in Spanien konzentrieren.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">So reichst du eine&nbsp;<strong>Umsatzsteuervoranmeldung<br>in Spanien&nbsp;<\/strong>ein<\/h2>\n\n\n\n<p>Umsatzsteuervoranmeldungen in Spanien werden elektronisch \u00fcber das spanische Formular Modelo 303 eingereicht. Um spanische UVa einzureichen, ist eine spezielle Nummer, der NRC-Code, erforderlich, der die Vorauszahlung der Umsatzsteuer belegt. Es ist daher nicht m\u00f6glich, Voranmeldungen ohne vorherige Vorauszahlung der Umsatzsteuer einzureichen.<\/p>\n\n\n\n<p>F\u00fcr eine Vorauszahlung ist ein spanisches Bankkonto bei einer autorisierten Bank erforderlich. Die Zahlung muss dann die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, den Namen, den Steuerzeitraum, das eingereichte Formular und den zu zahlenden Betrag enthalten. Sobald dies erledigt ist, stellt die Bank den NRC-Code aus, der f\u00fcr die Einreichung der UVa erforderlich ist. Das Bankkonto muss jedoch nicht zwingend auf den Namen des Umsatzsteuerpflichtigen lauten.<\/p>\n\n\n\n<p>Im Allgemeinen sind Umsatzsteuervoranmeldungen am 20. eines jeden Monats f\u00fcr die vorangegangene Steuerperiode f\u00e4llig, w\u00e4hrend j\u00e4hrliche Zusammenfassungen am 30. Januar f\u00e4llig sind. Alle Unternehmen m\u00fcssen j\u00e4hrliche Umsatzsteuervoranmeldungen einreichen, aber einige Unternehmen k\u00f6nnen sich daf\u00fcr entscheiden, viertelj\u00e4hrliche statt monatliche UVa einzureichen, wenn ihr Umsatz im Vorjahr unter 6.000.000 \u20ac lag.<\/p>\n\n\n\n<p>Um \u00fcberhaupt Umsatzsteuervoranmeldungen einzureichen, ist eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erforderlich. Diese erhalten Sie durch Registrierung beim spanischen Finanzamt. Dazu ist ein Antrag mit Umsatzsteuerbescheinigung, einem Auszug aus dem nationalen Handelsregister und einigen weiteren erforderlichen Erkl\u00e4rungen zu stellen.<\/p>\n\n\n\n<p>Bei versp\u00e4teten Einreichungen werden Zinsen in H\u00f6he von 5% pro monatlichem \u00fcberf\u00e4lligen Umsatzsteuerbetrag aufgeschlagen und nach einem Jahr Versp\u00e4tung erh\u00f6ht. Die Geldbu\u00dfen bei Nichteinhaltung sind noch h\u00e4rter und belaufen sich auf bis zu 200 %. Es ist daher wichtig, sich rechtzeitig um anfallende Umsatzsteuer-Aufgaben zu k\u00fcmmern.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Um Umsatzsteuer-konform zu bleiben, kannst du das&nbsp;<a href=\"https:\/\/hellotax.com\/vat-software\/?lang=de\">Umsatzsteuer-Automatisierungstool von hellotax&nbsp;<\/a>nutzen. Unser Team hilft dir au\u00dferdem bei der Registrierung, der Einreichung von Voranmeldungen und der Einhaltung von Fristen. Wir beraten dich in allen umsatzsteuerlichen Aufgaben.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Die&nbsp;<strong>EU-weite Lieferschwelle&nbsp;<\/strong>und&nbsp;<strong>OSS<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Bis vor kurzem wurde ein H\u00e4ndler im Ausland umsatzsteuerpflichtig wenn er die l\u00e4nderspezifische Lieferschwellen, zum Beispiel die spanische von 35.000\u20ac, durch B2C Fernverk\u00e4ufe \u00fcberschritt. Das hat sich seit Juli 2021 ver\u00e4ndert. Seitdem f\u00fchrt das \u00dcberschreiten einer EU-weit geltenden neuen Lieferschwelle in H\u00f6he von 10.000\u20ac zur Umsatzsteuerpflicht. Alle unter dieser neuen Schwelle liegenden Ums\u00e4tze werden mit dem heimatlichen Umsatzsteuersatz besteuert, die gesamte Steuer wird dort abgef\u00fchrt und daher auch in dortigen Voranmeldungen aufgef\u00fchrt. \u00dcberschreitet der Umsatz des B2C Fernabsatzes den neuen Schwellenwert, m\u00fcssen die Waren mit den jeweiligen landesspezifischen Umsatzsteuers\u00e4tzen besteuert werden, es sind Registrierungen f\u00fcr die Umsatzsteuer, ausl\u00e4ndische Umsatzsteuer-Identifikationsnummern und die Einreichung von Voranmeldungen im EU-Ausland n\u00f6tig.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Der Schwellenwert gilt nicht mehr, wenn ein H\u00e4ndler sich f\u00fcr den One-Stop-Shop oder OSS registriert hat. Dann sind ab dem ersten Euro Umsatz die l\u00e4nderspezifischen Steuers\u00e4tze anzuwenden. Auf dern anderen Seite k\u00f6nnen alle Verk\u00e4ufe in einer gesammelten Voranmeldung aufgelistet werden, die beim heimatlichen Finanzamt eingereicht wird. Auch die gesamte Umsatzsteuer wird zuhause bezahlt und das Amt verteilt dann die korrekten Betr\u00e4ge and ausl\u00e4ndische Beh\u00f6rden. Daher sind im EU-Ausland auch keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummern und co. n\u00f6tig, solange Waren nicht im Ausland gelagert werden.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Beispiel:<\/strong>&nbsp;Du bist ein deutscher Versandh\u00e4ndler mit einem Jahresnettoumsatz von 11.000 \u20ac durch Verk\u00e4ufe nach Frankreich, Spanien und Polen. Wenn du den EU-weiten Schwellenwert verwendest, m\u00fcssen 1.000 \u20ac Umsatz mit l\u00e4nderspezifischen Umsatzsteuers\u00e4tzen wie dem spanischen besteuert werden und eine Registrierung und Einreichung von Voranmeldungen ist in jedem Land, einschlie\u00dflich Spanien, obligatorisch. Wenn du das OSS-Programm verwendest, werden 11.000 \u20ac Umsatz mit ausl\u00e4ndischen Umsatzsteuers\u00e4tzen besteuert, aber die gesamte Umsatzsteuer wird in Deutschland vorangemeldet und abgef\u00fchrt. Wenn Sie jedoch an einem Fulfillment-Programm teilnehmen und Waren m\u00f6glicherweise in Spanien gelagert werden, m\u00fcssen Sie sich dennoch f\u00fcr die Umsatzsteuer in Spanien registrieren. Wenn Waren dann von einem spanischen Lager an spanische Kunden verkauft werden, m\u00fcssen Sie auch Umsatzsteuervoranmeldungen f\u00fcr diese Verk\u00e4ufe in Spanien einreichen.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Registrierung f\u00fcr OSS oder die USt in Spanien?<\/strong>&nbsp;hellotax kann helfen! Wir k\u00fcmmern uns um deine Registrierung, deine Voranmeldung, und den Kontakt mit den spanischen Beh\u00f6rden.<\/p>\n\n\n<div class=\"cta-shortcode cta-shortcode-normal \"><div class=\"cta-image\"><figure><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/OSS_CTA_800x800_01.jpg\" alt=\"\"><\/figure><\/div><div class=\"cta-content\"><h3 class=\"font600\">Hellotax One-Stop-Shop L\u00f6sung<\/h3><ul>\n<li><b>Automatisierte<\/b> Identifizierung von B2C-Verk\u00e4ufen<\/li>\n<li><b>Automatisierte<\/b> Ermittlung deiner Steuers\u00e4tze<\/li>\n<li><b>Abwicklung<\/b> von OSS-Registrierungen und Meldungen<\/li>\n<li><b>Qualit\u00e4tskontrolle<\/b> f\u00fcr Deine Transaktionen<\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"button-container\"><a href=\"https:\/\/hellotax.com\/de\/kostenlose-beratung\/\" class=\"button button-secondary uppercase\">Kostenlose Beratung<\/a><\/div><\/div><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Wann muss ich in Spanien Umsatzsteuervoranmeldungen einreichen?<\/h2>\n\n\n\n<p>Umsatzsteuervoranmeldungen in Spanien sind am 20. des auf den Steuerzeitraum folgenden Monats unter Verwendung des Modelo 303-Dokuments und j\u00e4hrlich am 30. Januar unter Verwendung des Modelo 390-Formulars f\u00e4llig.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><div style=\"overflow-x: auto;\"><table><tbody><tr><td>Filing<\/td><td>How often?<\/td><td>Deadline?<\/td><td>Document?<\/td><\/tr><tr><td>Umsatzsteuervoranmeldung<\/td><td>Monatlich oder Viertelj\u00e4hrlich<\/td><td>30. bzw. 20. des folgenden Monats&nbsp;&nbsp;<\/td><td>Modelo 303 im PDF Format<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td>J\u00e4hrlich<\/td><td>30. Januar<\/td><td>Modelo 390 im PDF Format<\/td><\/tr><tr><td>SII<\/td><td>&nbsp;<\/td><td>4 Kalendertage nach Rechnungsauflistung<\/td><td>Rechnung im XML Format<\/td><\/tr><tr><td>EG-Auflistung<\/td><td>Monatlich oder Viertelj\u00e4hrlich<\/td><td>20. des folgenden Monats<\/td><td>Modelo 349 im PDF Format<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td>J\u00e4hrlich<\/td><td>30. Januar<\/td><td>Modelo 349 im PDF Format<\/td><\/tr><tr><td>Intrastat<\/td><td>Monatlich<\/td><td>12. des folgenden Monats<\/td><td>Intrastat-Erkl\u00e4rung<\/td><\/tr><tr><td>Lokale Auflistung<\/td><td>J\u00e4hrlich<\/td><td>28. Februar<\/td><td>Modelo 347 im PDF Format<\/td><\/tr><tr><td>Zusammenfassende Voranmeldung<\/td><td>Monatlich<\/td><td>30. des folgenden Monats<\/td><td>Modelo 322 im PDF Format<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">H\u00e4ufig gestellte Fragen<\/h2>\n\n\n<div id=\"rank-math-faq\" class=\"rank-math-block\">\n<div class=\"rank-math-list \">\n<div id=\"faq-question-681ba60bec664\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question \">Wie oft muss ich in Spanien Umsatzsteuervoranmeldungen einreichen?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer \">\n\n<p>In der Regel m\u00fcssen Sie monatlich UVa einreichen und die Umsatzsteuer im Voraus bezahlen. Einige Unternehmen k\u00f6nnen sich daf\u00fcr entscheiden, viertelj\u00e4hrliche Erkl\u00e4rungen einzureichen, wenn ihr Umsatz unter 6.000.000 \u20ac pro Jahr bleibt.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-681ba60bec666\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question \">Was passiert, wenn ich keine Umsatzsteuervoranmeldung abgegeben habe?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer \">\n\n<p>Die Strafen f\u00fcr versp\u00e4tete Einreichungen entsprechen einem monatlichen Zinssatz von 5% auf nicht gezahlte Umsatzsteuer. Die Strafen werden nach einem Jahr Versp\u00e4tung auf bis zu 20 % erh\u00f6ht. Die Profis von hellotax k\u00f6nnen Ihnen auch dabei helfen, sich zur Umsatzsteuer zu registrieren und Voranmeldungen r\u00fcckwirkend einzureichen.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-681ba60bec667\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question \">Wie registriere ich mich f\u00fcr die Umsatzsteuer in Spanien?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer \">\n\n<p>Um eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zu erhalten und mit der Einreichung von Umsatzsteuervoranmeldungen in Spanien zu beginnen, m\u00fcssen Sie einen Antrag ausf\u00fcllen und bei den spanischen Steuerbeh\u00f6rden einreichen. Einige andere Dokumente wie Umsatzsteuerbescheinigungen und ein Auszug aus dem nationalen Handelsregister m\u00fcssen ebenfalls \u00fcbersetzt und eingereicht werden.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-681ba60bec668\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question \">Welche unterschiedlichen Umsatzsteuers\u00e4tze gibt es in Spanien?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer \">\n\n<p>In Spanien betr\u00e4gt der Standard-Umsatzsteuersatz f\u00fcr Waren und Dienstleistungen 21 %. Ein erm\u00e4\u00dfigter Satz von 10 % oder 4 % gilt f\u00fcr einige Lebensmittel, Wasserversorgung, pharmazeutische Produkte, Transport, Tourismus, Nachtleben, Bauarbeiten und kulturelle Dienstleistungen.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lagerst du Produkte und Waren in Spanien? Verkaufst du Produkte und Waren an spanische Kunden? Versendest du deine Waren durch ein Fulfillment Program? 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