{"id":78010,"date":"2026-08-10T22:40:05","date_gmt":"2026-08-10T20:40:05","guid":{"rendered":"https:\/\/hellotax.com\/blog\/?p=78010"},"modified":"2026-08-10T22:40:07","modified_gmt":"2026-08-10T20:40:07","slug":"eu-umsatzsteuer-compliance-anbieter","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hellotax.com\/blog\/de\/eu-umsatzsteuer-compliance-anbieter\/","title":{"rendered":"Die besten EU-Umsatzsteuer-Compliance-Anbieter im Vergleich 2026"},"content":{"rendered":"\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"546\" src=\"https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Image-Aug-10-2026-10_37_52-PM-1-1024x546.webp\" alt=\"EU-Umsatzsteuer-Compliance-Anbieter im Vergleich 2026\" class=\"wp-image-78012\" srcset=\"https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Image-Aug-10-2026-10_37_52-PM-1-1024x546.webp 1024w, https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Image-Aug-10-2026-10_37_52-PM-1-300x160.webp 300w, https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Image-Aug-10-2026-10_37_52-PM-1-768x410.webp 768w, https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Image-Aug-10-2026-10_37_52-PM-1-1536x819.webp 1536w, https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Image-Aug-10-2026-10_37_52-PM-1.webp 1717w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Wahl des richtigen <strong>Umsatzsteuer-Compliance-Anbieters<\/strong> in der EU h\u00e4ngt von weit mehr als nur dem niedrigsten monatlichen Preis ab. Entscheidend ist unter anderem, in welchen L\u00e4ndern Sie Waren lagern, wie viele Umsatzsteuerregistrierungen Sie ben\u00f6tigen, \u00fcber welche Marktpl\u00e4tze oder Onlineshops Sie verkaufen und ob Sie lokale Umsatzsteuererkl\u00e4rungen, OSS-Meldungen, Fiskalvertretung oder umfassendere internationale Steuerl\u00f6sungen ben\u00f6tigen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein Amazon-H\u00e4ndler, der Waren in Deutschland und Polen lagert, ben\u00f6tigt beispielsweise eine andere Umsatzsteuerl\u00f6sung als ein Shopify-Unternehmen, das s\u00e4mtliche Bestellungen aus einem einzigen EU-Lager versendet. Ein internationales Unternehmen, das gleichzeitig europ\u00e4ische Umsatzsteuer, US Sales Tax und E-Invoicing \u00fcber ein ERP-System verwalten m\u00f6chte, hat wiederum ganz andere Anforderungen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In diesem <strong>Vergleich der EU-Umsatzsteuer-Compliance-Anbieter 2026<\/strong> betrachten wir hellotax, Avalara, Taxually, SimplyVAT, Marosa, Amavat, Lovat, Sovos und Paddle.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Au\u00dferdem erkl\u00e4ren wir, warum Taxdoo nach der Einstellung seines VAT-Compliance-Services Ende April 2026 nicht mehr als direkter Anbieter f\u00fcr vollst\u00e4ndig betreute EU-Umsatzsteuer-Compliance betrachtet werden kann.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sie wissen nicht, in welchen L\u00e4ndern Sie sich f\u00fcr die Umsatzsteuer registrieren m\u00fcssen? Lassen Sie Ihre Lagerstandorte, Vertriebskan\u00e4le und aktuelle Umsatzsteuerstruktur von unseren Experten \u00fcberpr\u00fcfen, bevor Sie Angebote verschiedener Anbieter vergleichen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Kostenlose Beratung buchen<\/strong><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">EU-Umsatzsteuer-Compliance-Anbieter im direkten Vergleich<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die folgenden Preis- und Leistungsangaben basieren auf \u00f6ffentlich verf\u00fcgbaren Informationen der Anbieter mit Stand Juli 2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wenn \u201ePreis auf Anfrage\u201c angegeben ist, konnte kein standardisierter \u00f6ffentlicher Preis f\u00fcr eine vollst\u00e4ndig betreute VAT-Compliance-L\u00f6sung best\u00e4tigt werden.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><div style=\"overflow-x: auto;\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Anbieter<\/th><th>Geeignet f\u00fcr<\/th><th>\u00d6ffentliche Preisangabe<\/th><th>Schwerpunkt<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td><strong>hellotax<\/strong><\/td><td>Kleine und mittelst\u00e4ndische Amazon-, Shopify-, eBay- und Marketplace-H\u00e4ndler<\/td><td>Ab 49 \u20ac pro Monat und Land im New-Seller-Tarif; 119 \u20ac pro Monat und Land im Established-Seller-Tarif<\/td><td>EU- und UK-USt.-Registrierungen, Meldungen, OSS, Software und E-Commerce-Integrationen<\/td><\/tr><tr><td><strong>Taxdoo<\/strong><\/td><td>E-Commerce-Unternehmen mit Fokus auf deutsche Buchhaltung und automatisierte Steuerdaten<\/td><td>Managed VAT Compliance seit Ende April 2026 eingestellt<\/td><td>E-Commerce-Buchhaltung, Transaktionsverarbeitung, DATEV und Accounting-Automatisierung<\/td><\/tr><tr><td><strong>Marosa<\/strong><\/td><td>Mittelst\u00e4ndische und gr\u00f6\u00dfere E-Commerce-Unternehmen<\/td><td>Ver\u00f6ffentlichte Pakete von ca. 350 \u20ac bis 1.700 \u20ac pro Monat<\/td><td>USt.-Registrierungen, Umsatzsteuererkl\u00e4rungen, E-Invoicing, Real-Time Reporting und internationale Compliance<\/td><\/tr><tr><td><strong>Taxually<\/strong><\/td><td>E-Commerce-Unternehmen und internationale Firmen mit Bedarf an einer modularen Steuerplattform<\/td><td>Preis auf Anfrage<\/td><td>VAT, Sales Tax und EPR \u00fcber eine zentrale Plattform<\/td><\/tr><tr><td><strong>SimplyVAT<\/strong><\/td><td>Kleine und mittelst\u00e4ndische Online- und Marketplace-H\u00e4ndler<\/td><td>Preis auf Anfrage<\/td><td>Europ\u00e4ische USt.-Registrierungen, Meldungen, OSS, IOSS-bezogene Services, EORI und Zoll<\/td><\/tr><tr><td><strong>Amavat<\/strong><\/td><td>Marketplace-H\u00e4ndler in mehreren europ\u00e4ischen L\u00e4ndern<\/td><td>Preis auf Anfrage<\/td><td>USt.-Registrierungen, Meldungen, OSS, EORI und EPR<\/td><\/tr><tr><td><strong>Lovat<\/strong><\/td><td>Unternehmen, die europ\u00e4ische VAT und US Sales Tax \u00fcber ein System abbilden m\u00f6chten<\/td><td>Aktuelle Managed-Compliance-Preise sollten direkt angefragt werden<\/td><td>VAT-Berechnung, Reporting, Sales Tax und E-Commerce-Integrationen<\/td><\/tr><tr><td><strong>Avalara<\/strong><\/td><td>Gr\u00f6\u00dfere internationale Unternehmen mit verschiedenen Steuerarten<\/td><td>Preis auf Anfrage<\/td><td>Tax Determination, VAT Reporting, Sales Tax, E-Invoicing und Enterprise-Integrationen<\/td><\/tr><tr><td><strong>Sovos<\/strong><\/td><td>Unternehmen mit komplexen internationalen Reporting- und E-Invoicing-Anforderungen<\/td><td>Preis auf Anfrage<\/td><td>VAT Compliance, OSS, IOSS, E-Invoicing und Regulatory Reporting<\/td><\/tr><tr><td><strong>Paddle<\/strong><\/td><td>SaaS- und Digitalunternehmen, die ein Merchant-of-Record-Modell nutzen m\u00f6chten<\/td><td>5 % plus 0,50 US-Dollar pro Checkout-Transaktion; individuelle Preise f\u00fcr gr\u00f6\u00dfere Unternehmen<\/td><td>Merchant of Record, Payments, Billing sowie Steuerberechnung und -abf\u00fchrung<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diese Tabelle sollte als Ausgangspunkt und nicht als abschlie\u00dfender Preisvergleich betrachtet werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein Tarif f\u00fcr 49 \u20ac ist nicht automatisch mit einem Managed Service vergleichbar, der mehrere Umsatzsteuerregistrierungen, die Erstellung und Einreichung von Meldungen, Kommunikation mit Finanzbeh\u00f6rden und gegebenenfalls Fiskalvertretung umfasst.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Warum Taxdoo nicht mehr als VAT-Compliance-Anbieter verglichen wird<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Taxdoo geh\u00f6rte lange zu den bekannteren europ\u00e4ischen Anbietern f\u00fcr E-Commerce- und Umsatzsteuer-Compliance.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Unternehmen gab jedoch 2026 bekannt, seinen betreuten VAT-Compliance-Service zum Ende April 2026 einzustellen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der aktuelle Schwerpunkt von Taxdoo liegt stattdessen auf KI-gest\u00fctzter E-Commerce-Buchhaltung, DATEV-kompatiblen Accounting-Prozessen, Marketplace-Integrationen und der Verarbeitung von Transaktionsdaten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die ver\u00f6ffentlichten monatlichen Tarife von 49 \u20ac, 149 \u20ac und 399 \u20ac beziehen sich daher auf Buchhaltungsleistungen und sollten nicht direkt mit den Preisen f\u00fcr betreute ausl\u00e4ndische Umsatzsteuerregistrierungen und Umsatzsteuererkl\u00e4rungen verglichen werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Taxdoo empfahl von der Umstellung betroffenen VAT-Compliance-Kunden Marosa als m\u00f6glichen neuen Anbieter.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Unternehmen, die von Taxdoo zu einem anderen Anbieter wechseln, sollten dennoch verschiedene Alternativen vergleichen. Besonders wichtig sind dabei:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>unterst\u00fctzte L\u00e4nder<\/li>\n\n\n\n<li>bestehende Umsatzsteuerregistrierungen<\/li>\n\n\n\n<li>H\u00e4ufigkeit der Umsatzsteuererkl\u00e4rungen<\/li>\n\n\n\n<li>Fiskalvertretung<\/li>\n\n\n\n<li>OSS<\/li>\n\n\n\n<li>historische Korrekturen<\/li>\n\n\n\n<li>Kommunikation mit Finanzbeh\u00f6rden<\/li>\n\n\n\n<li>\u00dcbertragung vorhandener Steuerdaten und Zug\u00e4nge<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Unternehmen, die vom Ende des Taxdoo VAT-Compliance-Angebots betroffen sind, sollten vor dem Wechsel au\u00dferdem pr\u00fcfen lassen, ob offene Umsatzsteuererkl\u00e4rungen, Steuerbriefe oder andere Verpflichtungen bestehen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Kostenlose Beratung buchen<\/strong><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Wie viel kostet hellotax 2026?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">hellotax ver\u00f6ffentlicht derzeit folgende monatliche Tarife:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>New Seller:<\/strong> 49 \u20ac pro Monat und Land<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Established Seller:<\/strong> 119 \u20ac pro Monat und Land<\/li>\n\n\n\n<li><strong>OSS f\u00fcr physische und digitale Waren:<\/strong> 89 \u20ac pro Monat<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der New-Seller-Tarif ist auf insgesamt 500 Transaktionen pro Jahr f\u00fcr das Unternehmen begrenzt und derzeit nur f\u00fcr ausgew\u00e4hlte L\u00e4nder verf\u00fcgbar.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Enthalten sind unter anderem eine Integration und Support per E-Mail.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Established-Seller-Tarif umfasst dagegen unbegrenzte Transaktionen, mehrere Plattformintegrationen, einen pers\u00f6nlichen Account Manager sowie Support per E-Mail und Telefon.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei monatlicher Zahlung wird die Umsatzsteuerregistrierung beziehungsweise die \u00dcbernahme einer bestehenden Umsatzsteuerregistrierung mit einmalig 300 \u20ac pro Land berechnet.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei j\u00e4hrlicher Zahlung kann die Registrierung oder \u00dcbernahme \u2013 abh\u00e4ngig vom jeweiligen Tarif und den geltenden Bedingungen \u2013 kostenfrei enthalten sein.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die OSS-Registrierung kostet f\u00fcr Kunden mit monatlicher Zahlung einmalig 149 \u20ac.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diese Unterschiede sind beim Preisvergleich wichtig.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der niedrigste Einstiegspreis eignet sich nicht automatisch f\u00fcr jedes Unternehmen. Vor Vertragsabschluss sollten insbesondere L\u00e4nderabdeckung, Transaktionslimits, Meldepflichten und zus\u00e4tzliche Services gepr\u00fcft werden.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Was sollte im Preis eines EU-Umsatzsteuer-Anbieters enthalten sein?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zwei Umsatzsteuer-Compliance-Anbieter k\u00f6nnen auf den ersten Blick \u00e4hnliche Einstiegspreise anbieten und trotzdem v\u00f6llig unterschiedliche Leistungen enthalten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bevor Sie Angebote vergleichen, sollten Sie daher von jedem Anbieter eine schriftliche Aufstellung der enthaltenen Services verlangen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Umsatzsteuerregistrierung und \u00dcbernahme bestehender USt.-Nummern<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pr\u00fcfen Sie, ob folgende Leistungen enthalten sind:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>neue Umsatzsteuerregistrierung<\/li>\n\n\n\n<li>\u00dcbernahme einer bestehenden Umsatzsteuer-Identifikationsnummer<\/li>\n\n\n\n<li>Vorbereitung der erforderlichen Dokumente<\/li>\n\n\n\n<li>\u00dcbersetzungen<\/li>\n\n\n\n<li>Kommunikation mit der Finanzbeh\u00f6rde<\/li>\n\n\n\n<li>Registrierung bei lokalen Steuerportalen<\/li>\n\n\n\n<li>Abmeldung bei Einstellung der Gesch\u00e4ftst\u00e4tigkeit<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine beworbene kostenlose Registrierung kann beispielsweise nur bei einem Jahresvertrag gelten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Auch Beh\u00f6rdengeb\u00fchren, \u00dcbersetzungen, notarielle Beglaubigungen oder eine erforderliche Fiskalvertretung k\u00f6nnen zus\u00e4tzliche Kosten verursachen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr Unternehmen au\u00dferhalb der EU ist es besonders wichtig zu verstehen, wann eine <strong>Umsatzsteuerregistrierung in der EU f\u00fcr Nicht-EU-Unternehmen<\/strong> erforderlich wird.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Typische Ausl\u00f6ser k\u00f6nnen Warenlagerung, lokale Verk\u00e4ufe oder bestimmte Importstrukturen sein.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Umsatzsteuererkl\u00e4rungen und zus\u00e4tzliche Meldungen<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pr\u00fcfen Sie genau, welche Meldungen im jeweiligen Paket enthalten sind.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Je nach Land und Art der Transaktionen kann ein E-Commerce-Unternehmen unter anderem folgende Verpflichtungen haben:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>regelm\u00e4\u00dfige Umsatzsteuererkl\u00e4rungen<\/li>\n\n\n\n<li>j\u00e4hrliche Umsatzsteuererkl\u00e4rungen<\/li>\n\n\n\n<li>Zusammenfassende Meldungen<\/li>\n\n\n\n<li>Intrastat-Meldungen<\/li>\n\n\n\n<li>lokale Transaktionsmeldungen<\/li>\n\n\n\n<li>OSS-Meldungen<\/li>\n\n\n\n<li>Korrekturen vergangener Meldezeitr\u00e4ume<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein Angebot, das lediglich als \u201eVAT Filing\u201c oder \u201eUmsatzsteuererkl\u00e4rung\u201c bezeichnet wird, enth\u00e4lt nicht zwangsl\u00e4ufig s\u00e4mtliche dieser Verpflichtungen.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Fiskalvertretung<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Unternehmen au\u00dferhalb der EU k\u00f6nnen in bestimmten L\u00e4ndern verpflichtet sein, einen Fiskalvertreter zu bestellen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da der Fiskalvertreter je nach Land erhebliche rechtliche und finanzielle Verantwortung \u00fcbernehmen kann, verlangen Anbieter hierf\u00fcr h\u00e4ufig zus\u00e4tzliche Geb\u00fchren.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Teilweise k\u00f6nnen au\u00dferdem erforderlich sein:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Kautionen<\/li>\n\n\n\n<li>Bankgarantien<\/li>\n\n\n\n<li>zus\u00e4tzliche Sicherheitsleistungen<\/li>\n\n\n\n<li>weitergehende Dokumentenpr\u00fcfungen<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Anforderungen an die Fiskalvertretung unterscheiden sich zwischen den einzelnen europ\u00e4ischen L\u00e4ndern.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sie sollte deshalb f\u00fcr jedes Land individuell gepr\u00fcft und nicht automatisch als Bestandteil eines Standardtarifs betrachtet werden.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Transaktionen, Marktpl\u00e4tze und Integrationen<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein weiteres wichtiges Kriterium beim Vergleich von <strong>VAT-Compliance-Anbietern<\/strong> sind m\u00f6gliche Beschr\u00e4nkungen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Manche Tarife begrenzen beispielsweise:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>j\u00e4hrliche Transaktionen<\/li>\n\n\n\n<li>monatliche Bestellungen<\/li>\n\n\n\n<li>Anzahl der Marketplace-Accounts<\/li>\n\n\n\n<li>Webshop-Verbindungen<\/li>\n\n\n\n<li>juristische Einheiten<\/li>\n\n\n\n<li>Umsatzsteuerregistrierungen<\/li>\n\n\n\n<li>historische Datenzeitr\u00e4ume<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein Amazon-H\u00e4ndler, der mehrere Seller-Central-Regionen und zus\u00e4tzlich einen Shopify-Shop betreibt, sollte deshalb sicherstellen, dass alle Vertriebskan\u00e4le und Warenbewegungen ber\u00fccksichtigt werden.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Kommunikation mit Finanzbeh\u00f6rden<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein guter Umsatzsteuer-Compliance-Service sollte klar definieren, wie mit Schreiben von Finanzbeh\u00f6rden umgegangen wird.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fragen Sie den Anbieter, ob er:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Steuerbriefe \u00fcbersetzt und erkl\u00e4rt<\/li>\n\n\n\n<li>auf Standardanfragen der Finanzbeh\u00f6rden antwortet<\/li>\n\n\n\n<li>Mahnungen oder Erinnerungen bearbeitet<\/li>\n\n\n\n<li>bei Pr\u00fcfungen unterst\u00fctzt<\/li>\n\n\n\n<li>fehlerhafte Umsatzsteuererkl\u00e4rungen korrigiert<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die regul\u00e4re Kommunikation mit Finanzbeh\u00f6rden kann Bestandteil eines Pakets sein.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Komplexe Steuerpr\u00fcfungen, freiwillige Offenlegungen oder umfangreiche historische Korrekturen werden dagegen h\u00e4ufig separat berechnet.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">Welcher EU-Umsatzsteuer-Compliance-Anbieter ist der beste?<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es gibt keinen einzelnen Anbieter, der f\u00fcr jedes E-Commerce-Unternehmen automatisch die beste Wahl ist.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Welche L\u00f6sung am besten geeignet ist, h\u00e4ngt von Ihrem Gesch\u00e4ftsmodell, Ihren Vertriebskan\u00e4len, Lagerstandorten und steuerlichen Verpflichtungen ab.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">hellotax: spezialisiert auf europ\u00e4ische E-Commerce-Umsatzsteuer<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">hellotax konzentriert sich auf Amazon-, Shopify-, eBay-, WooCommerce- und andere E-Commerce-Unternehmen, die europaweit verkaufen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Service kombiniert ein VAT-Software-Dashboard mit der Unterst\u00fctzung lokaler Steuerexperten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Transaktionsdaten von unterst\u00fctzten Marktpl\u00e4tzen und Shops k\u00f6nnen importiert werden, um lokale Umsatzsteuer- und OSS-Meldungen vorzubereiten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">hellotax ist insbesondere f\u00fcr Unternehmen interessant, die folgende Leistungen ben\u00f6tigen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Umsatzsteuerregistrierungen in mehreren europ\u00e4ischen L\u00e4ndern<\/li>\n\n\n\n<li>laufende lokale Umsatzsteuererkl\u00e4rungen<\/li>\n\n\n\n<li>OSS-Registrierung und OSS-Meldungen<\/li>\n\n\n\n<li>Import von Amazon- und Webshop-Transaktionen<\/li>\n\n\n\n<li>\u00dcbersicht \u00fcber Fristen und Steuerbriefe<\/li>\n\n\n\n<li>Unterst\u00fctzung beim Wechsel des Umsatzsteuer-Anbieters<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die \u00f6ffentlich verf\u00fcgbaren Einstiegspreise erleichtern die erste Budgetplanung im Vergleich zu Anbietern, die ausschlie\u00dflich individuelle Angebote erstellen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Unternehmen sollten dennoch pr\u00fcfen, ob die ben\u00f6tigten L\u00e4nder verf\u00fcgbar sind, welche Meldeh\u00e4ufigkeit gilt und ob beispielsweise eine Fiskalvertretung erforderlich ist.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei IOSS kann hellotax die bestehende Struktur, Importprozesse und allgemeine VAT-Readiness pr\u00fcfen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">hellotax bietet derzeit jedoch keine eigenst\u00e4ndige IOSS-Registrierung an und tritt nicht als IOSS-Intermedi\u00e4r auf.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Taxdoo: Fokus auf E-Commerce-Buchhaltung<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Taxdoo ist f\u00fcr Neukunden kein direkter Anbieter vollst\u00e4ndig betreuter europ\u00e4ischer VAT-Compliance-Services mehr.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seit der Einstellung des VAT-Compliance-Gesch\u00e4fts Ende April 2026 konzentriert sich das Unternehmen auf KI-gest\u00fctzte Finanzbuchhaltung f\u00fcr E-Commerce-Unternehmen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die aktuellen Pakete starten bei 49 \u20ac, 149 \u20ac und 399 \u20ac monatlich.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dabei handelt es sich allerdings um E-Commerce-Buchhaltungspakete und nicht um direkt vergleichbare Preise f\u00fcr ausl\u00e4ndische Umsatzsteuerregistrierungen und lokale Umsatzsteuererkl\u00e4rungen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Leistungen umfassen unter anderem:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>GoBD-konforme Buchhaltung<\/li>\n\n\n\n<li>DATEV-Workflows<\/li>\n\n\n\n<li>Marketplace-Integrationen<\/li>\n\n\n\n<li>Zahlungsanbieter-Integrationen<\/li>\n\n\n\n<li>Verarbeitung von E-Commerce-Transaktionen<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Je nach Paket k\u00f6nnen auch Daten f\u00fcr OSS-Meldungen und Zusammenfassende Meldungen vorbereitet werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Aufbereitung der Steuerdaten ist jedoch nicht dasselbe wie die vollst\u00e4ndige Betreuung von Umsatzsteuerregistrierungen und die Einreichung von Meldungen in mehreren L\u00e4ndern.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr deutsche E-Commerce-Unternehmen, die automatisierte Buchhaltung und DATEV-kompatible Prozesse ben\u00f6tigen, kann Taxdoo weiterhin interessant sein.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Marosa: internationale Umsatzsteuer-Compliance und E-Invoicing<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Marosa bietet unter anderem:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Umsatzsteuerregistrierungen<\/li>\n\n\n\n<li>Managed VAT Compliance<\/li>\n\n\n\n<li>VAT-Software<\/li>\n\n\n\n<li>Real-Time Reporting<\/li>\n\n\n\n<li>E-Invoicing<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die ver\u00f6ffentlichten E-Commerce-Pakete decken je nach Tarif bis zu 12, 25 oder 50 Meldungen pro Jahr ab.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die ver\u00f6ffentlichten monatlichen Preise reichen abh\u00e4ngig vom Tarif und der Zahlungsweise von ungef\u00e4hr 350 \u20ac bis 1.700 \u20ac.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Einige Pakete umfassen mehrere Umsatzsteuerregistrierungen, Transaktionsvolumen, Unterst\u00fctzung durch Steuerexperten und zus\u00e4tzliche Meldungen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da es sich um geb\u00fcndelte Multi-Country-Pakete handelt, sollten diese Preise nicht direkt mit einem einzelnen monatlichen L\u00e4ndertarif verglichen werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Marosa kann insbesondere f\u00fcr Unternehmen interessant sein, die bereits mehrere Umsatzsteuerregistrierungen besitzen und VAT Compliance mit E-Invoicing sowie weiteren Reporting-Anforderungen verbinden m\u00f6chten.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Taxually: modulare VAT-, Sales-Tax- und EPR-Plattform<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Taxually positioniert seine Plattform als zentrale L\u00f6sung f\u00fcr:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>VAT Compliance<\/li>\n\n\n\n<li>US Sales Tax<\/li>\n\n\n\n<li>EPR Compliance<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Services verbinden Automatisierung mit Unterst\u00fctzung durch Steuerexperten und Integrationen f\u00fcr E-Commerce-Systeme wie Shopify und WooCommerce.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein standardisierter Preis f\u00fcr vollst\u00e4ndig betreute VAT Compliance ist nicht eindeutig \u00f6ffentlich verf\u00fcgbar.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Unternehmen sollten deshalb ein individuelles Angebot anfordern und dabei insbesondere folgende Punkte ber\u00fccksichtigen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Registrierungsl\u00e4nder<\/li>\n\n\n\n<li>Meldeh\u00e4ufigkeiten<\/li>\n\n\n\n<li>Fiskalvertretung<\/li>\n\n\n\n<li>OSS- oder IOSS-Anforderungen<\/li>\n\n\n\n<li>Vertriebskan\u00e4le<\/li>\n\n\n\n<li>Transaktionsvolumen<\/li>\n\n\n\n<li>EPR-Services<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Taxually kann insbesondere f\u00fcr wachsende Unternehmen interessant sein, die mehrere Bereiche der indirekten Besteuerung und Umwelt-Compliance \u00fcber einen Anbieter verwalten m\u00f6chten.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">SimplyVAT: spezialisierte Unterst\u00fctzung f\u00fcr Onlineh\u00e4ndler<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">SimplyVAT konzentriert sich auf Umsatzsteuer-Compliance f\u00fcr Onlineh\u00e4ndler, darunter Amazon- und eBay-Verk\u00e4ufer.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Angebot umfasst unter anderem:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>europ\u00e4ische Umsatzsteuerregistrierungen<\/li>\n\n\n\n<li>Umsatzsteuererkl\u00e4rungen<\/li>\n\n\n\n<li>OSS<\/li>\n\n\n\n<li>IOSS-bezogene Leistungen<\/li>\n\n\n\n<li>EORI<\/li>\n\n\n\n<li>Unterst\u00fctzung bei Zollthemen<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Standardpreise f\u00fcr eine vollst\u00e4ndig betreute VAT-Compliance-L\u00f6sung werden nicht \u00f6ffentlich ausgewiesen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Onlineh\u00e4ndler sollten deshalb ein individuelles Angebot einholen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Angebot sollte genau festhalten, welche L\u00e4nder, Meldungen und Transaktionsvolumen enthalten sind und ob Fiskalvertretung, Registrierungen oder zus\u00e4tzliche Meldungen separat berechnet werden.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Amavat: europ\u00e4ische VAT- und Marketplace-Compliance<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Amavat bietet europ\u00e4ische Umsatzsteuerregistrierungen und Umsatzsteuererkl\u00e4rungen sowie Leistungen rund um:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>OSS<\/li>\n\n\n\n<li>EORI<\/li>\n\n\n\n<li>EPR<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Angebot richtet sich stark an Amazon-FBA- und Multi-Country-Marketplace-H\u00e4ndler.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00d6ffentlich verf\u00fcgbare Standardpreise konnten nicht eindeutig best\u00e4tigt werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Unternehmen sollten daher ein individuelles Angebot anfordern und insbesondere pr\u00fcfen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>unterst\u00fctzte europ\u00e4ische L\u00e4nder<\/li>\n\n\n\n<li>enthaltene Meldungen<\/li>\n\n\n\n<li>Marketplace-Datenintegration<\/li>\n\n\n\n<li>EPR-Abdeckung<\/li>\n\n\n\n<li>Fiskalvertretung<\/li>\n\n\n\n<li>historische Korrekturen<\/li>\n\n\n\n<li>Kommunikation mit Finanzbeh\u00f6rden<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Amavat kann unter anderem f\u00fcr Unternehmen interessant sein, die auf Amazon, Allegro, eMAG oder anderen zentral- und osteurop\u00e4ischen Marktpl\u00e4tzen verkaufen.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Lovat: VAT und US Sales Tax<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lovat kombiniert europ\u00e4ische VAT-Technologie mit Funktionen f\u00fcr US Sales Tax und E-Commerce-Integrationen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dieser l\u00e4nder\u00fcbergreifende Ansatz kann f\u00fcr Unternehmen sinnvoll sein, die sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten verkaufen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Interessenten sollten jedoch genau unterscheiden, ob ein Tarif lediglich Zugang zu Software bietet oder tats\u00e4chlich eine vollst\u00e4ndig betreute Umsatzsteuerregistrierung und Einreichung der Meldungen beinhaltet.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da kein eindeutig vergleichbarer aktueller Preis f\u00fcr eine vollst\u00e4ndig betreute EU-VAT-L\u00f6sung best\u00e4tigt werden konnte, sollten Unternehmen ein individuelles Angebot auf Grundlage ihrer L\u00e4nder, Transaktionsvolumen und des gew\u00fcnschten Supportumfangs anfordern.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Avalara: umfassende Steuertechnologie f\u00fcr internationale Unternehmen<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Avalara bietet L\u00f6sungen f\u00fcr:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Tax Determination<\/li>\n\n\n\n<li>VAT Compliance<\/li>\n\n\n\n<li>US Sales Tax<\/li>\n\n\n\n<li>E-Invoicing<\/li>\n\n\n\n<li>Enterprise-Integrationen<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das europ\u00e4ische VAT-Angebot umfasst Registrierungen, Compliance-Informationen und Reporting-Support.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Standardisierte Preise f\u00fcr vollst\u00e4ndig betreute internationale VAT Compliance werden jedoch nicht \u00f6ffentlich ausgewiesen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Avalara kann besonders f\u00fcr Unternehmen geeignet sein, die:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>in vielen Steuerjurisdiktionen t\u00e4tig sind<\/li>\n\n\n\n<li>VAT und US Sales Tax gleichzeitig verwalten<\/li>\n\n\n\n<li>Steuerberechnung direkt beim Checkout ben\u00f6tigen<\/li>\n\n\n\n<li>ein ERP oder komplexe Finanzinfrastruktur einsetzen<\/li>\n\n\n\n<li>E-Invoicing oder globale Steuertechnologie ben\u00f6tigen<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr kleinere Unternehmen ist Avalara nicht grunds\u00e4tzlich ungeeignet. Ein H\u00e4ndler mit nur einer oder zwei relativ einfachen europ\u00e4ischen Umsatzsteuerregistrierungen ben\u00f6tigt jedoch m\u00f6glicherweise nicht den gesamten Funktionsumfang einer Enterprise-Plattform.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Sovos: komplexe Compliance, OSS, IOSS und E-Invoicing<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sovos bietet Managed Compliance und Steuertechnologie f\u00fcr VAT, E-Invoicing und regulatorische Berichterstattung.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die E-Commerce-L\u00f6sungen umfassen unter anderem:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Union OSS<\/li>\n\n\n\n<li>Non-Union OSS<\/li>\n\n\n\n<li>IOSS<\/li>\n\n\n\n<li>Registrierung f\u00fcr vereinfachte EU-Verfahren<\/li>\n\n\n\n<li>Erstellung und Einreichung von Meldungen<\/li>\n\n\n\n<li>IOSS-Intermedi\u00e4rservices f\u00fcr bestimmte Nicht-EU-Unternehmen<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sovos kann insbesondere interessant sein f\u00fcr:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>gr\u00f6\u00dfere internationale E-Commerce-Unternehmen<\/li>\n\n\n\n<li>Marktpl\u00e4tze<\/li>\n\n\n\n<li>Unternehmen, die einen IOSS-Intermedi\u00e4r ben\u00f6tigen<\/li>\n\n\n\n<li>Unternehmen, die verschiedene E-Invoicing-Vorgaben erf\u00fcllen m\u00fcssen<\/li>\n\n\n\n<li>Unternehmensgruppen mit komplexen regulatorischen Reporting-Pflichten<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Preise werden individuell angeboten und sollten anhand der konkret enthaltenen L\u00e4nder und Leistungen verglichen werden.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Paddle: Merchant of Record statt klassischer VAT-Anbieter<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Paddle unterscheidet sich grundlegend von den meisten anderen Unternehmen in diesem Vergleich.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Als <strong>Merchant of Record<\/strong> wird Paddle bei geeigneten Software- und Digitalprodukttransaktionen zum vertraglichen Verk\u00e4ufer.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Unternehmen \u00fcbernimmt unter anderem:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Checkout<\/li>\n\n\n\n<li>Zahlungsabwicklung<\/li>\n\n\n\n<li>Abrechnung<\/li>\n\n\n\n<li>Erhebung von Umsatz- beziehungsweise Verbrauchsteuern<\/li>\n\n\n\n<li>Abf\u00fchrung der entsprechenden Steuern<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der \u00f6ffentlich ausgewiesene Standardpreis betr\u00e4gt 5 % plus 0,50 US-Dollar pro Checkout-Transaktion.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr gr\u00f6\u00dfere Unternehmen stehen individuelle Preismodelle zur Verf\u00fcgung.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Paddle kann f\u00fcr SaaS-, App- und Digitalproduktunternehmen sinnvoll sein, die gro\u00dfe Teile der Zahlungs- und Steuerabwicklung auslagern m\u00f6chten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr Unternehmen, die physische Waren \u00fcber Amazon FBA, Lagerh\u00e4user oder 3PL-Dienstleister lagern und verkaufen, ersetzt ein Merchant-of-Record-Modell jedoch in der Regel nicht die dadurch entstehenden lokalen Umsatzsteuerregistrierungen und Umsatzsteuererkl\u00e4rungen.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">Amazon-FBA-Beispiel: Warum die L\u00e4nderabdeckung entscheidend ist<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nehmen wir an, ein US-amerikanischer Amazon-H\u00e4ndler nutzt Pan-European FBA und Amazon lagert seine Waren in:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Deutschland<\/li>\n\n\n\n<li>Frankreich<\/li>\n\n\n\n<li>Polen<\/li>\n\n\n\n<li>Tschechien<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der H\u00e4ndler kann in jedem dieser Lagerl\u00e4nder lokale Umsatzsteuerregistrierungen und Umsatzsteuererkl\u00e4rungen ben\u00f6tigen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Inl\u00e4ndische Verk\u00e4ufe aus diesen Lagern werden grunds\u00e4tzlich \u00fcber die entsprechenden lokalen Umsatzsteuererkl\u00e4rungen abgebildet.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Auch Warenbewegungen zwischen verschiedenen EU-L\u00e4ndern m\u00fcssen korrekt erfasst werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Geeignete grenz\u00fcberschreitende B2C-Verk\u00e4ufe aus einem EU-Land an Verbraucher in einem anderen EU-Land k\u00f6nnen \u00fcber den Union OSS gemeldet werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>OSS ersetzt jedoch nicht automatisch lokale Umsatzsteuerregistrierungen, die aufgrund der Warenlagerung in mehreren L\u00e4ndern erforderlich sind.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Umsatzsteuer-Anbieter muss deshalb mehr als nur eine OSS-Meldung bearbeiten k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Er sollte unter anderem korrekt mit folgenden Transaktionsarten umgehen k\u00f6nnen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>inl\u00e4ndische Verk\u00e4ufe<\/li>\n\n\n\n<li>grenz\u00fcberschreitende B2C-Verk\u00e4ufe<\/li>\n\n\n\n<li>Warenumlagerungen<\/li>\n\n\n\n<li>Retouren<\/li>\n\n\n\n<li>lokale Meldungen<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">Shopify-Beispiel: Ein Lager und grenz\u00fcberschreitende Verk\u00e4ufe<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Betrachten wir einen in der EU ans\u00e4ssigen Shopify-H\u00e4ndler, der s\u00e4mtliche Bestellungen aus einem Lager in Deutschland versendet.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Erf\u00fcllt das Unternehmen die Voraussetzungen f\u00fcr die EU-weite Umsatzschwelle von 10.000 \u20ac, kann es unter bestimmten Bedingungen zun\u00e4chst deutsche Umsatzsteuer auf geeignete grenz\u00fcberschreitende B2C-Verk\u00e4ufe anwenden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nach \u00dcberschreiten der Schwelle gilt grunds\u00e4tzlich die Umsatzsteuer des Landes des Kunden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Geeignete Verk\u00e4ufe k\u00f6nnen anschlie\u00dfend in der Regel \u00fcber den Union OSS gemeldet werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diese 10.000-\u20ac-Schwelle sollte jedoch nicht automatisch auf US-Unternehmen oder andere Nicht-EU-Unternehmen \u00fcbertragen werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sie gilt grunds\u00e4tzlich f\u00fcr Anbieter, die nur in einem EU-Mitgliedstaat ans\u00e4ssig sind und die weiteren Voraussetzungen erf\u00fcllen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lagert derselbe Shopify-H\u00e4ndler sp\u00e4ter zus\u00e4tzlich Waren in Frankreich, muss er grunds\u00e4tzlich eine franz\u00f6sische Umsatzsteuerregistrierung und lokale Meldepflichten pr\u00fcfen \u2013 unabh\u00e4ngig davon, ob er bereits OSS in Deutschland nutzt.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">12 Fragen, die Sie jedem Umsatzsteuer-Compliance-Anbieter stellen sollten<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bevor Sie einen Vertrag abschlie\u00dfen, sollten Sie allen Anbietern dieselben Fragen stellen:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>In welchen L\u00e4ndern ben\u00f6tige ich aktuell eine Umsatzsteuerregistrierung?<\/li>\n\n\n\n<li>Deckt Ihr Angebot jedes Land ab, in dem meine Waren gelagert werden?<\/li>\n\n\n\n<li>Sind Registrierungs- und \u00dcbernahmegeb\u00fchren enthalten?<\/li>\n\n\n\n<li>Welche regelm\u00e4\u00dfigen und j\u00e4hrlichen Umsatzsteuererkl\u00e4rungen sind enthalten?<\/li>\n\n\n\n<li>Ist OSS enthalten und welche Transaktionen werden dar\u00fcber gemeldet?<\/li>\n\n\n\n<li>Ben\u00f6tige ich eine Fiskalvertretung oder finanzielle Garantie?<\/li>\n\n\n\n<li>Sind Intrastat und Zusammenfassende Meldungen enthalten?<\/li>\n\n\n\n<li>Wie viele Transaktionen und Integrationen deckt das Paket ab?<\/li>\n\n\n\n<li>Wer antwortet, wenn eine Finanzbeh\u00f6rde ein Schreiben sendet?<\/li>\n\n\n\n<li>Was kostet die Korrektur historischer Umsatzsteuererkl\u00e4rungen?<\/li>\n\n\n\n<li>Gibt es eine Mindestvertragslaufzeit?<\/li>\n\n\n\n<li>Welche Unterst\u00fctzung erhalte ich beim Wechsel von einem anderen Anbieter?<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein sinnvoller Vergleich ist nur m\u00f6glich, wenn die Antworten auf diese Fragen schriftlich vorliegen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wer lediglich den beworbenen monatlichen Grundpreis vergleicht, riskiert, wichtige Compliance-Leistungen nicht im Vertrag abzudecken.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sie wissen nicht, welche Leistungen Ihr Unternehmen ben\u00f6tigt?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Sprechen Sie mit einem Umsatzsteuer-Experten und lassen Sie Ihre Lagerl\u00e4nder, Marktpl\u00e4tze, OSS-Situation und bestehenden Umsatzsteuerregistrierungen \u00fcberpr\u00fcfen.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Kostenlose Beratung buchen<\/strong><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">H\u00e4ufige Fehler beim Vergleich von EU-Umsatzsteuer-Compliance-Anbietern<\/h1>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Fehler 1: Davon ausgehen, dass OSS alle Umsatzsteuerregistrierungen ersetzt<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Union OSS vereinfacht die Meldung geeigneter grenz\u00fcberschreitender B2C-Verk\u00e4ufe innerhalb der EU.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">OSS ersetzt jedoch grunds\u00e4tzlich keine Umsatzsteuerregistrierungen, die beispielsweise aufgrund folgender Aktivit\u00e4ten entstehen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>lokale Warenlagerung<\/li>\n\n\n\n<li>inl\u00e4ndische Verk\u00e4ufe<\/li>\n\n\n\n<li>Importe<\/li>\n\n\n\n<li>Warenumlagerungen<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Auch gew\u00f6hnliche B2B-Verk\u00e4ufe werden nicht einfach \u00fcber OSS abgewickelt.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Fehler 2: Buchhaltungssoftware mit Managed VAT Compliance vergleichen<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine Buchhaltungsplattform, eine Tax-Calculation-Engine und ein vollst\u00e4ndig betreuter VAT-Compliance-Service erf\u00fcllen unterschiedliche Aufgaben.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pr\u00fcfen Sie deshalb, ob ein Anbieter lediglich Steuerberichte erzeugt oder ob lokale Steuerexperten die Daten kontrollieren, Meldungen erstellen, einreichen und den Compliance-Prozess aktiv betreuen.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Fehler 3: Kosten der Fiskalvertretung ignorieren<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Standardpreis f\u00fcr Umsatzsteuererkl\u00e4rungen enth\u00e4lt m\u00f6glicherweise keine Fiskalvertretung.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zus\u00e4tzliche Kosten k\u00f6nnen unter anderem f\u00fcr:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Fiskalvertretung<\/li>\n\n\n\n<li>Garantien<\/li>\n\n\n\n<li>Kautionen<\/li>\n\n\n\n<li>erweiterte Due-Diligence-Pr\u00fcfungen<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">entstehen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dies ist insbesondere f\u00fcr Nicht-EU-H\u00e4ndler relevant, die gleichzeitig in mehrere europ\u00e4ische M\u00e4rkte expandieren.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Fehler 4: Einen Anbieter ausschlie\u00dflich f\u00fcr Amazon ausw\u00e4hlen<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ihr Umsatzsteuer-Anbieter sollte Daten aus allen relevanten Vertriebskan\u00e4len verarbeiten k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Amazon-Daten allein enthalten m\u00f6glicherweise nicht:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Shopify-Bestellungen<\/li>\n\n\n\n<li>eBay-Verk\u00e4ufe<\/li>\n\n\n\n<li>Warenbewegungen bei 3PL-Dienstleistern<\/li>\n\n\n\n<li>manuelle Rechnungen<\/li>\n\n\n\n<li>Importe au\u00dferhalb eines Marktplatzes<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wer mehrere Vertriebskan\u00e4le nutzt, sollte sicherstellen, dass s\u00e4mtliche Transaktionen in der VAT-Compliance-Struktur ber\u00fccksichtigt werden.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Fehler 5: Davon ausgehen, dass der Marktplatz s\u00e4mtliche Umsatzsteuerpflichten \u00fcbernimmt<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die sogenannten Deemed-Supplier-Regeln f\u00fcr Marktpl\u00e4tze gelten nur f\u00fcr bestimmte Transaktionen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Onlineh\u00e4ndler k\u00f6nnen weiterhin eigene Verpflichtungen haben, beispielsweise in Zusammenhang mit:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Importen<\/li>\n\n\n\n<li>Warenlagerung<\/li>\n\n\n\n<li>Warenbewegungen<\/li>\n\n\n\n<li>eigenen Webshops<\/li>\n\n\n\n<li>B2B-Verk\u00e4ufen<\/li>\n\n\n\n<li>Transaktionen au\u00dferhalb der Deemed-Supplier-Regeln<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Fehler 6: Die Kosten eines Anbieterwechsels untersch\u00e4tzen<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pr\u00fcfen Sie bereits vor Vertragsabschluss, wie ein m\u00f6glicher sp\u00e4terer Wechsel ablaufen w\u00fcrde.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wichtige Fragen sind:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Wie werden vorhandene Daten \u00fcbertragen?<\/li>\n\n\n\n<li>Was passiert mit Steuerbriefen?<\/li>\n\n\n\n<li>Wer besitzt Zugang zu lokalen Steuerportalen?<\/li>\n\n\n\n<li>Werden historische Meldungen \u00fcbertragen?<\/li>\n\n\n\n<li>Welche Kosten entstehen bei Vertragsende?<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein g\u00fcnstiger Einstiegspreis kann weniger attraktiv werden, wenn der sp\u00e4tere Anbieterwechsel kompliziert oder teuer ist.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">Welcher Umsatzsteuer-Compliance-Anbieter ist am g\u00fcnstigsten?<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine allgemeing\u00fcltige Antwort gibt es nicht, da die Anbieter ihre Leistungen unterschiedlich b\u00fcndeln.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Unter den \u00f6ffentlich ausgewiesenen Einstiegspreisen, die f\u00fcr diesen Vergleich untersucht wurden, startet hellotax f\u00fcr geeignete New-Seller-Konstellationen bei <strong>49 \u20ac pro Monat und Land<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Taxdoo ver\u00f6ffentlicht ebenfalls einen Einstiegspreis von 49 \u20ac pro Monat. Das Unternehmen hat seinen Managed-VAT-Compliance-Service jedoch Ende April 2026 eingestellt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die aktuellen Taxdoo-Pakete beziehen sich prim\u00e4r auf E-Commerce-Buchhaltung und sollten deshalb nicht als direkter Preisvergleich f\u00fcr betreute EU-Umsatzsteuerregistrierungen und Umsatzsteuererkl\u00e4rungen verwendet werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Marosa ver\u00f6ffentlicht h\u00f6here monatliche Preise, b\u00fcndelt daf\u00fcr jedoch mehrere Registrierungen und Meldungen in seinen Paketen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Paddle wiederum berechnet seine Leistungen pro Transaktion, da das Unternehmen ein Merchant-of-Record-Modell anbietet und keinen klassischen Umsatzsteuer-Filing-Service.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Um die tats\u00e4chlich g\u00fcnstigste L\u00f6sung zu bestimmen, m\u00fcssen deshalb zun\u00e4chst folgende Faktoren gekl\u00e4rt werden:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Lagerstandorte<\/li>\n\n\n\n<li>ben\u00f6tigte Umsatzsteuerregistrierungen<\/li>\n\n\n\n<li>H\u00e4ufigkeit der Meldungen<\/li>\n\n\n\n<li>Transaktionsvolumen<\/li>\n\n\n\n<li>Vertriebskan\u00e4le<\/li>\n\n\n\n<li>OSS-Anforderungen<\/li>\n\n\n\n<li>Fiskalvertretung<\/li>\n\n\n\n<li>zus\u00e4tzliche Meldungen<\/li>\n\n\n\n<li>historische Compliance-Probleme<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">H\u00e4ufig gestellte Fragen zu EU-Umsatzsteuer-Compliance-Anbietern<\/h1>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Was sind EU-Umsatzsteuer-Compliance-Anbieter?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">EU-Umsatzsteuer-Compliance-Anbieter unterst\u00fctzen Unternehmen dabei, ihre Umsatzsteuerpflichten in europ\u00e4ischen L\u00e4ndern zu ermitteln und zu erf\u00fcllen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zu den Leistungen k\u00f6nnen Umsatzsteuerregistrierungen, Umsatzsteuererkl\u00e4rungen, Software, Marketplace-Integrationen, OSS-Meldungen, Fiskalvertretung, Kommunikation mit Finanzbeh\u00f6rden und weitere steuerliche Meldungen geh\u00f6ren.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Welcher EU-Umsatzsteuer-Anbieter ist am besten f\u00fcr Amazon-H\u00e4ndler?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der passende Anbieter sollte alle L\u00e4nder abdecken, in denen Amazon Ihre FBA-Waren lagert.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Er sollte au\u00dferdem Warenumlagerungen, inl\u00e4ndische Verk\u00e4ufe und Amazon-Transaktionsdaten korrekt verarbeiten k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Amazon-H\u00e4ndler sollten zus\u00e4tzlich pr\u00fcfen, ob OSS, Fiskalvertretung, Transaktionslimits und die Bearbeitung von Finanzamtsschreiben Bestandteil des Services sind.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Was ist der g\u00fcnstigste Umsatzsteuer-Anbieter f\u00fcr einen kleinen Amazon-H\u00e4ndler?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">hellotax ver\u00f6ffentlicht f\u00fcr geeignete New-Seller-Konstellationen einen Tarif ab 49 \u20ac pro Monat und Land.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Andere Anbieter k\u00f6nnen niedrigere oder h\u00f6here individuelle Angebote machen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein sinnvoller Preisvergleich ist jedoch erst m\u00f6glich, wenn Umsatzsteuerregistrierungen, Meldungen, Transaktionslimits und zus\u00e4tzliche Services miteinander verglichen werden.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Ist Avalara besser als hellotax?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Avalara und hellotax richten sich teilweise an unterschiedliche Anforderungen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Avalara bietet eine breite internationale Steuertechnologie und kann beispielsweise f\u00fcr gro\u00dfe Unternehmen interessant sein, die VAT, US Sales Tax, Tax Determination und Enterprise-Integrationen kombinieren m\u00f6chten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">hellotax konzentriert sich st\u00e4rker auf europ\u00e4ische Umsatzsteuer-Compliance f\u00fcr E-Commerce-Unternehmen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr einen Amazon- oder Shopify-H\u00e4ndler, der europ\u00e4ische Umsatzsteuerregistrierungen, lokale Meldungen und E-Commerce-orientierten Support ben\u00f6tigt, kann hellotax deshalb n\u00e4her an den konkreten Anforderungen liegen.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Ist Taxually eine Alternative zu hellotax?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ja. Taxually kann eine Alternative f\u00fcr Unternehmen sein, die VAT-Compliance-Technologie und weitere indirekte Steuerleistungen ben\u00f6tigen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Welcher Anbieter besser geeignet ist, h\u00e4ngt unter anderem von folgenden Faktoren ab:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>ben\u00f6tigte L\u00e4nder<\/li>\n\n\n\n<li>Preise<\/li>\n\n\n\n<li>Integrationen<\/li>\n\n\n\n<li>Serviceumfang<\/li>\n\n\n\n<li>Fiskalvertretung<\/li>\n\n\n\n<li>gew\u00fcnschter Support<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Ersetzt OSS einen Umsatzsteuer-Compliance-Anbieter?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nein.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">OSS vereinfacht die Meldung bestimmter grenz\u00fcberschreitender B2C-Ums\u00e4tze innerhalb der EU, deckt aber nicht s\u00e4mtliche Umsatzsteuerpflichten ab.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lokale Warenlagerung, inl\u00e4ndische Verk\u00e4ufe, Importe, B2B-Transaktionen und Warenumlagerungen k\u00f6nnen weiterhin lokale Umsatzsteuerregistrierungen und Meldungen erforderlich machen.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Ben\u00f6tigen Nicht-EU-H\u00e4ndler eine Fiskalvertretung?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das h\u00e4ngt vom jeweiligen Land und vom Sitz des Unternehmens ab.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Einige europ\u00e4ische L\u00e4nder verlangen oder k\u00f6nnen verlangen, dass Nicht-EU-Unternehmen einen Fiskalvertreter bestellen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Andere L\u00e4nder erlauben eine direkte Registrierung.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Umsatzsteuer-Anbieter sollte die Anforderungen deshalb f\u00fcr jedes Land einzeln pr\u00fcfen und m\u00f6gliche Geb\u00fchren, Kautionen oder Garantien transparent erkl\u00e4ren.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Ist Paddle eine Alternative zu einem europ\u00e4ischen Umsatzsteuerberater?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nur f\u00fcr bestimmte digitale Gesch\u00e4ftsmodelle.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Paddles Merchant-of-Record-Modell kann f\u00fcr geeignete Software- und Digitalproduktverk\u00e4ufe Zahlungen und Steuern \u00fcbernehmen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr Unternehmen, die physische Waren \u00fcber Amazon FBA, eigene Lager oder 3PL-Dienstleister lagern und verkaufen, ersetzt das Modell normalerweise nicht die dadurch entstehenden lokalen Umsatzsteuerpflichten.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Kann ein Anbieter sowohl EU-Umsatzsteuer als auch US Sales Tax verwalten?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ja. Einige Anbieter, darunter Avalara, Taxually und Lovat, bieten Produkte sowohl f\u00fcr VAT als auch f\u00fcr US Sales Tax an.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Internationale Unternehmen sollten jedoch pr\u00fcfen, ob beide Bereiche vollst\u00e4ndig betreut werden oder ob einzelne Produkte lediglich Steuerberechnungen durchf\u00fchren und Reports erzeugen.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Kann ich meinen EU-Umsatzsteuer-Compliance-Anbieter wechseln?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ja.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vor dem Wechsel sollte der neue Anbieter allerdings Ihre bestehenden Umsatzsteuerregistrierungen, den Status Ihrer Meldungen, offene Steuerbriefe, Zug\u00e4nge zu Steuerportalen und historische Daten \u00fcberpr\u00fcfen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine strukturierte \u00dcbernahme reduziert das Risiko, dass w\u00e4hrend des Anbieterwechsels Meldungen vergessen oder doppelt eingereicht werden.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">Fazit: So finden Sie den passenden EU-Umsatzsteuer-Compliance-Anbieter<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der beste <strong>EU-Umsatzsteuer-Compliance-Anbieter<\/strong> ist nicht automatisch der Anbieter mit dem niedrigsten beworbenen Monatspreis.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entscheidend ist, ob L\u00e4nderabdeckung, Meldeumfang, E-Commerce-Integrationen und Support zu den tats\u00e4chlichen Aktivit\u00e4ten Ihres Unternehmens passen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein kleiner Amazon-H\u00e4ndler kann beispielsweise transparente Preise pro Land und eine direkte Marketplace-Integration priorisieren.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein deutsches E-Commerce-Unternehmen ben\u00f6tigt m\u00f6glicherweise st\u00e4rker DATEV-orientierte Buchhaltungsprozesse.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine internationale Unternehmensgruppe kann umfassende Tax-Determination-, E-Invoicing- und Multi-Tax-L\u00f6sungen ben\u00f6tigen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr ein SaaS-Unternehmen wiederum kann ein Merchant-of-Record-Modell attraktiver sein als die eigenst\u00e4ndige Verwaltung verschiedener Umsatzsteuerregistrierungen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bevor Sie sich f\u00fcr einen Anbieter entscheiden, sollten Sie deshalb genau erfassen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>wo Sie Waren lagern<\/li>\n\n\n\n<li>aus welchen L\u00e4ndern Sie Waren versenden<\/li>\n\n\n\n<li>wo Sie Produkte importieren<\/li>\n\n\n\n<li>in welchen L\u00e4ndern Sie lokale Ums\u00e4tze erzielen<\/li>\n\n\n\n<li>welche Umsatzsteuerregistrierungen bereits bestehen<\/li>\n\n\n\n<li>welche Marktpl\u00e4tze und Onlineshops Sie nutzen<\/li>\n\n\n\n<li>ob OSS relevant ist<\/li>\n\n\n\n<li>welche zus\u00e4tzlichen Meldungen erforderlich sind<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lassen Sie anschlie\u00dfend verschiedene Anbieter auf Grundlage derselben Anforderungen ein Angebot erstellen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">So erhalten Sie einen realistischen Vergleich der tats\u00e4chlichen Gesamtkosten und Leistungen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Sie m\u00f6chten wissen, welche Umsatzsteuerregistrierungen und Compliance-Leistungen Ihr Unternehmen ben\u00f6tigt?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Unsere VAT-Experten k\u00f6nnen Ihre bestehenden Umsatzsteuerregistrierungen, Amazon- oder Shopify-Struktur, OSS-Situation und m\u00f6gliche Compliance-L\u00fccken gemeinsam mit Ihnen pr\u00fcfen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>KOSTENLOSE BERATUNG BUCHEN<\/strong><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Preise und Positionierungen wurden anhand \u00f6ffentlich verf\u00fcgbarer Anbieterinformationen im Juli 2026 gepr\u00fcft. Pakete, Verf\u00fcgbarkeit und Geb\u00fchren k\u00f6nnen sich \u00e4ndern. Fordern Sie deshalb immer ein schriftliches Angebot auf Grundlage der von Ihnen ben\u00f6tigten L\u00e4nder, Transaktionsvolumen und Services an.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die Wahl des richtigen Umsatzsteuer-Compliance-Anbieters in der EU h\u00e4ngt von weit mehr als nur dem niedrigsten monatlichen Preis ab. Entscheidend ist unter anderem, in welchen L\u00e4ndern Sie Waren lagern, wie viele Umsatzsteuerregistrierungen Sie ben\u00f6tigen, \u00fcber welche Marktpl\u00e4tze oder Onlineshops Sie verkaufen und ob Sie lokale Umsatzsteuererkl\u00e4rungen, OSS-Meldungen, Fiskalvertretung oder umfassendere internationale Steuerl\u00f6sungen ben\u00f6tigen. Ein Amazon-H\u00e4ndler, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":27,"featured_media":78011,"parent":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_lmt_disableupdate":"","_lmt_disable":"","_genesis_hide_title":false,"_genesis_hide_breadcrumbs":false,"_genesis_hide_singular_image":false,"_genesis_hide_footer_widgets":false,"_genesis_custom_body_class":"","_genesis_custom_post_class":"","_genesis_layout":"","footnotes":""},"categories":[6130],"tags":[],"class_list":["post-78010","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-vat-compliance-de","entry"],"acf":[],"modified_by":"Resul Halilovic","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78010","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/27"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=78010"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78010\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":78013,"href":"https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78010\/revisions\/78013"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/78011"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=78010"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=78010"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=78010"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}